Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201903572 Faktúra za licenciu na používanie pre 1 PC na 1 rok Streda nad Bodrogom 00331970 ESET, spol. s r.o. 31333532 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,91 € 14.01.2019 17.01.2019 Faktúra
19002 Faktúra za vypracovanie podpornej dokumentácie pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 2 000,00 € 07.01.2019 17.01.2019 Faktúra
201901002 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 132,00 € 15.01.2019 17.01.2019 Faktúra
8210002143 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -10,51 € 15.01.2019 17.01.2019 Faktúra
190052 Faktúra za doménu webstránky Streda nad Bodrogom 00331970 wbx, s.r.o. 46530622 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 11.01.2019 17.01.2019 Faktúra
xxx Mandátna zmluva - manažovanie projektu "Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 Občianske združenie BOVAP 37819984 Iné 1 920,00 € 14.01.2019 14.01.2019 Zoltán Mento starosta obce Zmluva
19818001 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 153,42 € 17.01.2019 21.01.2019 Faktúra
190016 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,83 € 16.01.2019 21.01.2019 Faktúra
8436592615 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny -286,03 € 15.01.2019 21.01.2019 Faktúra
1191078233 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 17,76 € 08.01.2019 22.01.2019 Faktúra
FM1940539 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 43,09 € 15.01.2019 22.01.2019 Faktúra
190100550 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,76 € 17.01.2019 22.01.2019 Faktúra
25012019 Faktúra za automobil Iveco Turbo Daily Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Šariščan 43274951 Iné 9 250,00 € 25.01.2019 28.01.2019 Faktúra
8225647149 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 32,24 € 21.01.2019 28.01.2019 Faktúra
FV1201990192 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Ľudovít Paulina MIPA 32687699 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 174,70 € 24.01.2019 28.01.2019 Faktúra
FV190131 Faktúra za kancelársky papier na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 PAPIER LECHMAN s.r.o. 47102357 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 189,00 € 24.01.2019 28.01.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,28 € 23.01.2019 28.01.2019 Faktúra
8190052625 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 21.01.2019 28.01.2019 Faktúra
3091904958 Faktúra za stravné lístky Streda nad Bodrogom 00331970 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Iné 3 149,68 € 25.01.2019 29.01.2019 Faktúra
1040247184 Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 192,26 € 30.01.2019 30.01.2019 Faktúra