Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2019013 Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Právne a konzultačné služby 119,50 € 28.02.2019 07.03.2019 Faktúra
20190083 Faktúra za výkopové práce v obci Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 619,70 € 28.02.2019 07.03.2019 Faktúra
190003 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 28.02.2019 07.03.2019 Faktúra
1.3.2019 Faktúra za výrobu a montáž stropného obloženia Streda nad Bodrogom 00331970 Martin Pavčík - ASPECT 33150524 Stavebné práce, opravárenské práce 452,00 € 05.03.2019 07.03.2019 Faktúra
4474336238 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
4474336239 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
4474336240 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 01.03.2019 07.03.2019 Faktúra
5/2019 Faktúra za výkon technického dozoru na stavbe "Garáž pre pož. techniku v SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. 36686956 Iné 376,80 € 04.03.2019 07.03.2019 Faktúra
19014 Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Kultúra, média, tlač 205,00 € 05.03.2019 07.03.2019 Faktúra
1918117968 Faktúra za redukčný ventil pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 ONIO s.r.o. 27712885 Iné 65,10 € 11.02.2019 12.02.2019 Faktúra
119013746 Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 219,92 € 04.03.2019 05.03.2019 Faktúra
19850002 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 276,09 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
30811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 102,11 € 28.02.2019 05.03.2019 Faktúra
1411998 Finančný bonus za obdobie 1.01.2019-31.01.2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné -2,83 € 25.02.2019 05.03.2019 Faktúra
FM1942365 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 44,14 € 26.02.2019 05.03.2019 Faktúra
2019/7 Faktúra za vykonanie ročnej kontroly kotla v kolkárni Streda nad Bodrogom 00331970 Marián Nagy 34877517 Iné 79,20 € 19.02.2019 06.03.2019 Faktúra
4474336237 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 01.03.2019 06.03.2019 Faktúra
8228052723 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 211,51 € 28.02.2019 06.03.2019 Faktúra
2019042 Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" Streda nad Bodrogom 00331970 Občianske združenie BOVAP 37819984 Iné 320,00 € 01.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 62,84 € 23.02.2019 06.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »