Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
668/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 553,77 € 31.01.2019 07.02.2019 Faktúra
669/19 Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.01.2019 07.02.2019 Faktúra
2406628802 Poistenie majetku obce - krádež (kaštieľ) Streda nad Bodrogom 00331970 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 Iné 199,92 € 01.02.2019 07.02.2019 Faktúra
2406628802 Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 Iné 268,08 € 25.01.2019 07.02.2019 Faktúra
7466847233 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 780,00 € 28.02.2019 07.02.2019 Faktúra
4454572319 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 28.02.2019 07.02.2019 Faktúra
4454572318 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 28.02.2019 07.02.2019 Faktúra
4454572317 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 28.02.2019 07.02.2019 Faktúra
4454572316 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 28.02.2019 07.02.2019 Faktúra
190004 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 31.03.2019 10.04.2019 Faktúra
11900091 Faktúra za odchyt psov za mesiac MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 31.03.2019 10.04.2019 Faktúra
1900029 Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 euroAT, s.r.o. 47462752 Palivá, energie, voda, telefóny 930,00 € 01.03.2019 10.04.2019 Faktúra
FV190762 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 95,30 € 05.02.2019 06.02.2019 Faktúra
118264655 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 102,94 € 04.02.2019 06.02.2019 Faktúra
19850001 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 184,24 € 31.01.2019 06.02.2019 Faktúra
20811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 166,53 € 29.01.2019 06.02.2019 Faktúra
190101201 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,76 € 31.01.2019 06.02.2019 Faktúra
19086 Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Patrik Čoros - PA3K 46460993 Kultúra, média, tlač 240,00 € 08.04.2019 09.04.2019 Faktúra
FM1941301 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 25,21 € 31.01.2019 06.02.2019 Faktúra
190005 Faktúra za miesič na cesto pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Gastrogalaxi s.r.o. 44103930 Iné 1 171,20 € 01.02.2019 06.02.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »