23/2019 |
Objednávka na vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci projektu "Podpora rozvoja športu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
420,00 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
24/2019 |
Objednávka na vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci projektu "Podpora rozvoja športu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
420,00 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
25/2019 |
Objednávka na vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci projektu "Podpora rozvoja športu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
420,00 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
7294521805 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
417,56 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19kdi00624 |
Faktúra za vykonanú kontrolu detského ihriska a multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
27.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9001226477 |
Faktúra za poštové služby máj 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
409,70 € |
31.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190011 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
406,54 € |
28.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19034 |
Faktúra za stavebný materiál - dom smútku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
401,75 € |
03.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky "Obstaranie záhradných kompostérov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
05.09.2019 |
|
|
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019 |
Faktúra za služby spojené s VO na výber projektanta na stavbu "Rekonštrukcia historického parku" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
02.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3007939043 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
399,20 € |
10.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019 |
Faktúra za podávanie stravy na akcii STREDANSKÉ LETO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
399,00 € |
20.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19850011 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
392,08 € |
31.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119018 |
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JOMA TRAVEL, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
386,00 € |
02.05.2019 |
|
|
02.05.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
119018 |
Faktúra za uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JOMA TRAVEL, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
386,00 € |
02.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190554 |
Faktúra za náhradné diely na kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
385,90 € |
26.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
00331970 |
Faktúra za členský príspevok za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
384,75 € |
11.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7293345037 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
382,78 € |
30.09.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019 |
Objednávka na notebook |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
382,50 € |
10.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
19119 |
Faktúra za potlač igelitových tašiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
379,50 € |
27.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |