1411998 |
Finančný bonus za obdobie 1.01.2019-31.01.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-2,83 € |
25.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1942365 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
44,14 € |
26.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019 |
Objednávka na vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci projektu "Podpora rozvoja športu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
420,00 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
24/2019 |
Objednávka na vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci projektu "Podpora rozvoja športu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
420,00 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
25/2019 |
Objednávka na vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci projektu "Podpora rozvoja športu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mediinvest, s.r.o. |
44555890 |
Iné |
420,00 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
2019/045/ZBZ024 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Iné |
2 500,00 € |
06.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
2019/7 |
Faktúra za vykonanie ročnej kontroly kotla v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Nagy |
34877517 |
Iné |
79,20 € |
19.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4474336237 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228052723 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,51 € |
28.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019042 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
320,00 € |
01.03.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,84 € |
23.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
KZ/2/2019 |
Kúpna zmluva - nákup motorového vozidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Petruška |
10776737 |
Iné |
2 000,00 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
F19001672 |
Faktúra za online produkt "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2191108054 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
73,20 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013 |
Faktúra za právne služby FEBRUÁR 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190083 |
Faktúra za výkopové práce v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
619,70 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190003 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1.3.2019 |
Faktúra za výrobu a montáž stropného obloženia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
452,00 € |
05.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4474336238 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
4474336239 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |