7292325918 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,85 € |
31.07.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7294212690 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,80 € |
31.07.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7294214049 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,58 € |
31.07.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7294214050 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,26 € |
31.07.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7294507187 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,28 € |
31.07.2018 |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1808139271 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,10 € |
22.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
FA2018102 |
Faktúra za servis kamerového systému |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Real Security s.r.o. |
47314001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
72,00 € |
29.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
118166236 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
53,29 € |
07.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/378 |
Faktúra za prenájom mobilných WC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
691,20 € |
04.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180359 |
Faktúra za hasičské náradia do OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ProIZS CZ s.r.o. |
|
Iné |
476,26 € |
14.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3008001877 |
Faktúra za prepravu osôb dňa 3.8.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
193,00 € |
03.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
3008001878 |
Faktúra za prepravu osôb dňa 3.8.2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
200,00 € |
03.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180399 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
81,67 € |
28.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
18818009 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
154,62 € |
19.09.2018 |
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
7293553975 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,39 € |
31.08.2018 |
|
|
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018325 |
Faktúra za opravu verejného osvetlenia v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
489,36 € |
18.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
12316/18 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
235,46 € |
31.08.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180008 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
15.09.2018 |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1191049590 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
14,16 € |
04.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21819576 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
80,30 € |
05.09.2018 |
|
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |