2280001566 |
Faktúra za úrok z omeškania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5,63 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
30113324 |
Faktúra za toner do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vladimír Lukáč L222 |
40128041 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,30 € |
03.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
VF180013 |
Faktúra za tlačiareň EPSON L605 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
229,00 € |
04.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5180014730 |
Faktúra za vysávač ETA 7865 Mariner, ETA 1478 Sabine |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
234,79 € |
04.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18zf0112 |
Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
08.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
117222940 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
222,73 € |
03.01.2018 |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FV18100011 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
46,80 € |
04.01.2018 |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FM1840214 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
42,88 € |
09.01.2018 |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu stavby "Domov dôchodcov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
180,00 € |
10.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18010007 |
Faktúra za hasičské náradia do OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAXMOTO s.r.o. |
50104608 |
Iné |
121,00 € |
10.01.2018 |
|
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
F21800100 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APL PLUS, s.r.o. |
36492604 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
219,90 € |
10.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018023 |
Faktúra za opravné práce vo výške |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
78,00 € |
14.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0000098284 |
Správny poplatok za služby IOM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Iné |
2,00 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16012018 |
Zálohová faktúra za stolárske služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180026 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
36,80 € |
11.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7239069287 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,00 € |
15.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7451185290 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-91,48 € |
15.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1091992752 |
Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
16,61 € |
09.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
FM1840531 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
37,26 € |
16.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
180176 |
Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
17.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |