116/2019 |
Objednávka náhradných dielov do vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN |
52196241 |
Iné |
0,00 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
121/2019 |
Objednávka na dodanie a montáž chladiaceho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jaroslav Sidor |
46022465 |
Iné |
0,00 € |
23.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
120/2019 |
Objednávka výtvarných pomôcok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
100,40 € |
23.12.2019 |
|
|
23.12.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
119/2019 |
Objednávka software-u ROZaNA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
283,00 € |
13.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
118/2019 |
Objednávka na vypracovanie projektu "River to River" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
0,00 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
117/2019 |
Objednávka na vykonanie rozboru zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
0,00 € |
09.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
1202/2019 |
Objednávka na výkon činnosti stavebného dozora pre stavebné práce v rámci projektu "CASTLE TO CASTLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
2 975,00 € |
09.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
3635/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230113877 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
215,00 € |
30.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3634/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 644,82 € |
31.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019 |
Faktúra za služby VO na predmet zákazky: "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
I&Z Tender, s.r.o. |
46953248 |
Iné |
1 800,00 € |
27.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
339,00 € |
30.03.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231823103 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,28 € |
21.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190184 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
700,40 € |
25.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19048 |
Faktúra za motor na čln - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milan Orto BOATS Slovakia |
41948882 |
Iné |
1 810,00 € |
26.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19818004 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
97,36 € |
24.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21907705 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,16 € |
23.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21906338 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
78,65 € |
12.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
4454579514 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |