Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4497366323 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 70,90 € 01.04.2020 06.04.2020 Faktúra
4497366322 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 126,40 € 01.04.2020 06.04.2020 Faktúra
4497366321 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 320,80 € 01.04.2020 06.04.2020 Faktúra
4497366320 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 008,80 € 01.04.2020 06.04.2020 Faktúra
1020200024 Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 170,84 € 31.03.2020 06.04.2020 Faktúra
5190047371 Úrazové poistenie UoZ Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 12,00 € 31.03.2020 06.04.2020 Faktúra
5190047370 Úrazové poistenie UoZ Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 12,00 € 31.03.2020 06.04.2020 Faktúra
200307 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 94,81 € 27.03.2020 06.04.2020 Faktúra
8648843384 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 7,00 € 01.04.2020 06.04.2020 Faktúra
20VF00011 Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" Streda nad Bodrogom 00331970 STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov 31682987 Stavebné práce, opravárenské práce 69 286,33 € 31.03.2020 06.04.2020 Faktúra
8256349477 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 218,26 € 31.03.2020 09.04.2020 Faktúra
200278 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 271,90 € 23.03.2020 09.04.2020 Faktúra
12000106 Faktúra za odchyt psov za mesiac 3/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 04.04.2020 09.04.2020 Faktúra
2020082 Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 31.03.2020 09.04.2020 Faktúra
3460/20 Faktúra za nebezpečný odpad 3/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.03.2020 09.04.2020 Faktúra
3459/20 Faktúra za zmesový komunálny odpad 2/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 994,12 € 31.03.2020 09.04.2020 Faktúra
200800038 Zálohová faktúra za dezinfekčné prostriedky pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Miditech, s.r.o. 31364365 Iné 216,00 € 03.04.2020 09.04.2020 Faktúra
20zf0858 Predfaktúra za aktualizáciu webstránky Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 60,00 € 01.04.2020 09.04.2020 Faktúra
3412098 Finančný bonus za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné -6,17 € 26.03.2020 09.04.2020 Faktúra
20000641 Faktúra za trovy exekúcie EX 150/2010 Streda nad Bodrogom 00331970 Exekútorský úrad Trebišov 35512822 Iné 58,51 € 05.03.2020 14.04.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »