6993/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190105116 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,96 € |
30.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1946623 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
44,87 € |
30.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190265 |
Faktúra za motorový krovinorez STIHL FS 410 C-EM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
869,00 € |
29.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
GAZ7-DB-1224091 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
964,19 € |
29.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190260 |
Faktúra za náhradné diely na krovinorezy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
254,90 € |
28.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190515 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
192,00 € |
28.05.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
7611998 |
Finančný bonus za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-2,09 € |
28.05.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019084 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
159,02 € |
28.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190104438 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,76 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19kdi00624 |
Faktúra za vykonanú kontrolu detského ihriska a multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
27.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019 |
Faktúra za podávanie stravy počas volieb do EÚ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
228,90 € |
25.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1946317 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
57,10 € |
23.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1905134436 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190135 |
Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JOMA TRAVEL, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
23.05.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VF190862 |
Faktúra za vlajky SK, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
Iné |
134,64 € |
22.05.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF05540 |
Faktúra za pracovné odevy pre zamestnancov OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
271,32 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0074019708 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
15,00 € |
21.05.2019 |
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
142,56 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8233914017 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,20 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19818005 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
21.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00549 |
Faktúra za pracovné obuvy´pre zamestnancov OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Workie s.r.o. |
50452746 |
Iné |
207,23 € |
20.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119065745 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
59,60 € |
16.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190484 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,80 € |
15.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201902040 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,76 € |
14.05.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
019044 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
220,00 € |
14.05.2019 |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
201903 |
Faktúra za výkopové práce v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kristán Balla |
44864361 |
Iné |
594,00 € |
14.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1945834 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,61 € |
14.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |