Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
6993/19 Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - MÁJ 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 31.05.2019 21.06.2019 Faktúra
190105116 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,96 € 30.05.2019 06.06.2019 Faktúra
FM1946623 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 44,87 € 30.05.2019 06.06.2019 Faktúra
20190265 Faktúra za motorový krovinorez STIHL FS 410 C-EM Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 869,00 € 29.05.2019 30.05.2019 Faktúra
GAZ7-DB-1224091 Faktúra za betónové stĺpy a pletivo Streda nad Bodrogom 00331970 Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja 24969914-2-14 Iné 964,19 € 29.05.2019 30.05.2019 Faktúra
20190260 Faktúra za náhradné diely na krovinorezy Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 254,90 € 28.05.2019 30.05.2019 Faktúra
190515 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 192,00 € 28.05.2019 05.06.2019 Faktúra
7611998 Finančný bonus za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné -2,09 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
2019084 Faktúra za dodaný kovový materiál Streda nad Bodrogom 00331970 JBD s.r.o. 46964193 Iné 159,02 € 28.05.2019 17.06.2019 Faktúra
190104438 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,76 € 27.05.2019 27.05.2019 Faktúra
19kdi00624 Faktúra za vykonanú kontrolu detského ihriska a multifunkčného ihriska Streda nad Bodrogom 00331970 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 Iné 414,00 € 27.05.2019 10.06.2019 Faktúra
29/2019 Faktúra za podávanie stravy počas volieb do EÚ 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 228,90 € 25.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.05.2019 27.05.2019 Faktúra
FM1946317 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 57,10 € 23.05.2019 27.05.2019 Faktúra
1905134436 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
20190135 Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi Streda nad Bodrogom 00331970 JOMA TRAVEL, s.r.o. 46961747 Kultúra, média, tlač 0,00 € 23.05.2019 27.06.2019 Faktúra
VF190862 Faktúra za vlajky SK, EU, obecné Streda nad Bodrogom 00331970 Signo, s.r.o. 43930824 Iné 134,64 € 22.05.2019 24.05.2019 Faktúra
19VF05540 Faktúra za pracovné odevy pre zamestnancov OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 271,32 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
0074019708 Poistenie vozidla - prívesný vozík Streda nad Bodrogom 00331970 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 15,00 € 21.05.2019 21.05.2019 Faktúra
6820439710 Poistenie vozidla TATRA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 165,94 € 21.05.2019 27.05.2019 Faktúra
6821297187 Poistenie vozidla HONDA Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 142,56 € 21.05.2019 27.05.2019 Faktúra
8233914017 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 31,20 € 21.05.2019 27.05.2019 Faktúra
19818005 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 73,02 € 21.05.2019 27.05.2019 Faktúra
19VF00549 Faktúra za pracovné obuvy´pre zamestnancov OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Workie s.r.o. 50452746 Iné 207,23 € 20.05.2019 20.05.2019 Faktúra
119065745 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 59,60 € 16.05.2019 27.05.2019 Faktúra
190484 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 64,80 € 15.05.2019 27.05.2019 Faktúra
201902040 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 154,76 € 14.05.2019 15.05.2019 Faktúra
019044 Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 220,00 € 14.05.2019 16.05.2019 Faktúra
201903 Faktúra za výkopové práce v obci Streda nad Bodrogom 00331970 Kristán Balla 44864361 Iné 594,00 € 14.05.2019 27.05.2019 Faktúra
FM1945834 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 30,61 € 14.05.2019 27.05.2019 Faktúra