2019060 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu pre kamerový systém v SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
100,00 € |
24.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
62,84 € |
23.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1902137123 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
22.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8227690404 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,82 € |
21.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
194,72 € |
21.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21903319 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,16 € |
20.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/7 |
Faktúra za vykonanie ročnej kontroly kotla v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Nagy |
34877517 |
Iné |
79,20 € |
19.02.2019 |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
19.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190204243 |
Faktúra za mini hosting k doméne www.stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
19.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Z19950643 |
Faktúra za predplatné online produktu "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
190,20 € |
19.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1040247185 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
43,95 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F19001420 |
Faktúra za online produkt "Smernice pre obce" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
18.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu pre osvetlenie telocvične |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
50,40 € |
18.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100012 |
Faktúra za výcvik pre členov DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petroservis - FIRE SERVIS, s.r.o. |
46261923 |
Iné |
144,00 € |
15.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004433 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,92 € |
15.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190377 |
Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
1 478,40 € |
15.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190155 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,80 € |
14.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1941938 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,52 € |
14.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21902021 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,35 € |
13.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21901441 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,00 € |
12.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1918117968 |
Faktúra za redukčný ventil pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ONIO s.r.o. |
27712885 |
Iné |
65,10 € |
11.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Z19950541 |
Zálohová faktúra za predplatné online prístupu "Smernice pre obce" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
302,52 € |
11.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191085927 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
14,27 € |
07.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190141 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
146,74 € |
07.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19008 |
Faktúra za inzerciu v reklamnom časopise "BEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
175,00 € |
06.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/064 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
240,00 € |
05.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019 |
Faktúra za zhotovenie projektu stavby -"11 b.j. nájomné byty" - stavebné konanie 2.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. František Solár |
35538759 |
Iné |
6 000,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190762 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
95,30 € |
05.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026 |
Faktúra za upgrade programu v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
48,00 € |
04.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
118264655 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
102,94 € |
04.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |