1072244 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
233,80 € |
29.03.2020 |
|
|
29.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200307 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
94,81 € |
27.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ASE/2020/0011421 |
Faktúra za solárne vonkajšie osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Hoppline kft. |
|
Iné |
135,70 € |
27.03.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3412098 |
Finančný bonus za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,17 € |
26.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
22011920 |
Faktúra za hrací prvok - hojdačka pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
446,00 € |
26.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
00032 |
Faktúra za ochranné rúšky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
1 800,00 € |
25.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20045 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
235,00 € |
25.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6602021631 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
49,51 € |
24.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020 |
Faktúra za zabezpečenie VO k projektu "Zberný dvor SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
500,00 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2003199905 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FV/202002177 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
183,66 € |
23.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200278 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
271,90 € |
23.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202006737 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
23.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
22011919 |
Faktúra za hrací prvok - hojdačka pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
446,00 € |
23.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8255828573 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
30120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
18.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00006 |
Faktúra za úpravu elektrorozvádzača -kaštieľ, vstupná budova |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
4 301,34 € |
18.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202001030 |
Faktúra za toner do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,00 € |
17.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2700012025 |
Opravná faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-20,84 € |
16.03.2020 |
|
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
220001708 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIONET s.r.o. |
07534388 |
Iné |
100,82 € |
16.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200017 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
531,17 € |
13.03.2020 |
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5590032627 |
Zálohová faktúra za poskytovanie služieb STP APV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
25,09 € |
13.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202005796 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
17,00 € |
13.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
60812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
107,83 € |
13.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009 |
Faktúra za spotrebný materiál - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
123,03 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
743,92 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200102329 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
3,62 € |
12.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1200733 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
144,00 € |
12.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200115 |
Faktúra za brúsenie reťaze - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
24,90 € |
12.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |