1020193007 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Firesystem, s.r.o. |
44543697 |
Iné |
244,50 € |
27.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1040247184 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
192,26 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1040247185 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
43,95 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10709/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 850,00 € |
31.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10710/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11176/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
529,00 € |
31.08.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
118247249 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
210,90 € |
09.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
118264655 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
102,94 € |
04.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11900013 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac Január 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
31.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11900058 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac Február 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
28.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
11900091 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac MAREC 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11900124 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
11900159 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.05.2019 |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
11900173 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
11900218 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
11900252 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
135,00 € |
31.08.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
11900290 |
Faktúra za odchyt a karantenizácia psov za mesiac 09/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
30.09.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
11900349 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.10.2019 |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11900387 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11900424 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
119013746 |
Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
219,92 € |
04.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119018 |
Faktúra za uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JOMA TRAVEL, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
386,00 € |
02.05.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119033984 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
248,42 € |
01.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119056314 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
155,33 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119065745 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
59,60 € |
16.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1190721 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
01.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
119079106 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
202,02 € |
03.06.2019 |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1191078233 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
08.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1191085927 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
14,27 € |
07.02.2019 |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1191092340 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
17,76 € |
05.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |