Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19002 Faktúra za vypracovanie podpornej dokumentácie pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" Streda nad Bodrogom 00331970 Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. 50615351 Iné 2 000,00 € 07.01.2019 17.01.2019 Faktúra
190026 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 31.10.2019 18.11.2019 Faktúra
190029 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 30.11.2019 12.12.2019 Faktúra
19005 Faktúra za záhradné náradia a dekorácie pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 DIVES HORTUS s.r.o. 46512004 Iné 507,71 € 28.02.2019 12.03.2019 Faktúra
190052 Faktúra za doménu webstránky Streda nad Bodrogom 00331970 wbx, s.r.o. 46530622 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 11.01.2019 17.01.2019 Faktúra
19008 Faktúra za inzerciu v reklamnom časopise "BEST" Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Kultúra, média, tlač 175,00 € 06.02.2019 14.02.2019 Faktúra
19008 Faktúra za záhradkárske potreby Streda nad Bodrogom 00331970 DIVES HORTUS s.r.o. 46512004 Iné 1 318,66 € 02.05.2019 17.05.2019 Faktúra
190100012 Faktúra za výcvik pre členov DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Petroservis - FIRE SERVIS, s.r.o. 46261923 Iné 144,00 € 15.02.2019 12.03.2019 Faktúra
190100182 Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 PYROKOMPLET s.r.o. 36281280 Iné 74,68 € 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
190100550 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,76 € 17.01.2019 22.01.2019 Faktúra
190101201 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,76 € 31.01.2019 06.02.2019 Faktúra
190101925 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 2,09 € 07.03.2019 12.03.2019 Faktúra
190102553 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 2,98 € 21.03.2019 27.03.2019 Faktúra
190103172 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 6,64 € 11.04.2019 11.04.2019 Faktúra
190103783 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,86 € 02.05.2019 03.05.2019 Faktúra
190104438 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,76 € 27.05.2019 27.05.2019 Faktúra
190105116 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,96 € 30.05.2019 06.06.2019 Faktúra
190105760 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 5,27 € 14.06.2019 18.06.2019 Faktúra
190106350 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 5,27 € 20.06.2019 27.06.2019 Faktúra
190106991 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 5,64 € 03.10.2019 10.10.2019 Faktúra
190107682 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 7,80 € 17.10.2019 25.10.2019 Faktúra
190108234 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 5,45 € 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
190108933 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 7,46 € 21.11.2019 28.11.2019 Faktúra
190109669 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 7,46 € 05.12.2019 11.12.2019 Faktúra
1901104160 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Xepap, spol. s r.o. 0031628605 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 284,00 € 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
1901135764 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 22.01.2019 04.02.2019 Faktúra
19014 Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Kultúra, média, tlač 205,00 € 05.03.2019 07.03.2019 Faktúra
190141 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 146,74 € 07.02.2019 13.02.2019 Faktúra
1901549870 Predfaktúra za mini hosting k doméne stredanadbodrogom.sk Streda nad Bodrogom 00331970 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 17,28 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
190155 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 36,80 € 14.02.2019 26.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »