Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
19850012 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 331,30 € 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
19850013 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 257,67 € 20.12.2019 09.01.2020 Faktúra
19FVe03832 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 REPRESS, spol. s r.o. 46969951 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 70,85 € 07.08.2019 07.08.2019 Faktúra
19kdi00624 Faktúra za vykonanú kontrolu detského ihriska a multifunkčného ihriska Streda nad Bodrogom 00331970 EKOTEC spol. s r.o. 00687022 Iné 414,00 € 27.05.2019 10.06.2019 Faktúra
19VF00002 Faktúra za stavebné práce na základe zmluvy o dielo Streda nad Bodrogom 00331970 STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov 31682987 Stavebné práce, opravárenské práce 31 464,00 € 31.01.2019 01.03.2019 Faktúra
19VF00549 Faktúra za pracovné obuvy´pre zamestnancov OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Workie s.r.o. 50452746 Iné 207,23 € 20.05.2019 20.05.2019 Faktúra
19VF05540 Faktúra za pracovné odevy pre zamestnancov OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 271,32 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
19zf0056 Faktúra za doménu webstránky Streda nad Bodrogom 00331970 wbx, s.r.o. 46530622 Kultúra, média, tlač 144,00 € 10.01.2019 10.01.2019 Faktúra
19zf0789 Predfaktúra za doménu stredanadbodrogom.sk Streda nad Bodrogom 00331970 webex digital s.r.o. 48329461 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 144,00 € 26.11.2019 26.11.2019 Faktúra
201559 Faktúra za členské známky pre DHZ na rok 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Územná organizácia DPO SR 00415901 Iné 52,00 € 19.01.2019 13.02.2019 Faktúra
2018468 Faktúra za GPDR služby podľa zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 02.01.2019 03.01.2019 Faktúra
2019 Členské za rok 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Bodrogközi EGTC 30252530-1-05 Iné 94,99 € 14.01.2019 14.01.2019 Faktúra
2019 Faktúra za členský príspevok za rok 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína 42102855 Iné 458,80 € 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
2019/064 Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA Iné 240,00 € 05.02.2019 14.02.2019 Faktúra
2019/112 Faktúra za vykonanie kontroly a čistenia komínov Streda nad Bodrogom 00331970 Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK 37538471 Iné 165,00 € 13.08.2019 23.08.2019 Faktúra
2019/133 Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA Iné 240,00 € 11.03.2019 25.03.2019 Faktúra
2019/245 Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ, MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA Iné 480,00 € 05.05.2019 13.06.2019 Faktúra
2019/268 Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA Iné 120,00 € 13.05.2019 27.05.2019 Faktúra
2019/352 Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA Iné 240,00 € 03.07.2019 16.07.2019 Faktúra
2019/526 Faktúra za prenájom mobilných WC a vývoz odpadových vôd - MŠ, OHZ, OÚ, MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA Iné 960,00 € 05.08.2019 21.08.2019 Faktúra
2019/616 Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 240,00 € 07.10.2019 24.10.2019 Faktúra
2019/7 Faktúra za vykonanie ročnej kontroly kotla v kolkárni Streda nad Bodrogom 00331970 Marián Nagy 34877517 Iné 79,20 € 19.02.2019 06.03.2019 Faktúra
2019/749 Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav Jakub - CSACSA 40938191 Iné 480,00 € 11.12.2019 13.01.2020 Faktúra
2019000725 Faktúra za krovinorez Streda nad Bodrogom 00331970 Daffi Group s.r.o. 50447491 Iné 120,90 € 25.09.2019 25.09.2019 Faktúra
20190008 Faktúra za geometrické zameranie stavby "Požiarna garáž" Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Varkonda - GEOALEX 35476451 Iné 250,00 € 02.04.2019 03.04.2019 Faktúra
2019001 Faktúra za vykonanie procesu VO na výber dodávateľa podľa Mandátnej zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 Iné 550,00 € 03.01.2019 04.01.2019 Faktúra
20190010 Faktúra za servis auta Škoda Octavia Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 810,49 € 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
20190011 Faktúra za ekonomické poradenstvo Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Molnárová Agáta 42105170 Iné 90,00 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
20190013 Faktúra za náhradné diely do motorového vozidla Škoda Octavia, Opel Combo Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 762,08 € 01.08.2019 02.08.2019 Faktúra
20190016 Faktúra za servis auta Škoda Octavia Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 570,87 € 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »