1077452 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
108,00 € |
22.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1082020 |
Faktúra za výrobu a montáž informačných tabúľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
718,00 € |
13.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1082579 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
60,00 € |
20.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1083809 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
150,00 € |
27.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
10854/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - sklo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
180,00 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10855/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
304,44 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10856/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
9,60 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10857/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - stavebný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
281,40 € |
31.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
10952/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1097834 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
175,92 € |
02.09.2020 |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
110812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
84,65 € |
15.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
112020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
264,00 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1125/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 811,36 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1126/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11762/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 006,36 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
11763/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1191166023 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
14.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1191171267 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
04.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1191177915 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
03.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1191216468 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
31,68 € |
08.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1191223913 |
Faktúra za školské mlieko pre ŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
30,48 € |
13.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1191228472 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
23,04 € |
03.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1191234361 |
Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Nájmy a prenájmy |
10,80 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
119239573 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
147,16 € |
08.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12000030 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
13.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12000071 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
05.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12000106 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
04.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
12000145 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
05.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
12000187 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
06.06.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
12000224 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
08.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |