Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F-2007447 Faktúra za generátor ozónu Streda nad Bodrogom 00331970 B-commerce SK, s.r.o. Iné 224,00 € 02.10.2020 02.10.2020 Faktúra
119239573 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 147,16 € 08.01.2020 17.01.2020 Faktúra
120016228 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 18,22 € 29.01.2020 05.02.2020 Faktúra
120021650 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 227,68 € 05.02.2020 18.02.2020 Faktúra
120079312 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 135,19 € 03.06.2020 08.06.2020 Faktúra
120092438 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 50,92 € 24.06.2020 29.06.2020 Faktúra
120144857 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 253,51 € 03.09.2020 14.09.2020 Faktúra
120171872 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 184,93 € 07.10.2020 12.10.2020 Faktúra
120181910 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 4,80 € 22.10.2020 30.10.2020 Faktúra
120189226 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 277,14 € 04.11.2020 09.11.2020 Faktúra
2020 Faktúra za členské za rok 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Bodrogközi EGTC 30252530-1-05 Iné 94,99 € 02.01.2020 10.01.2020 Faktúra
200618 Faktúra za kuchynský riad pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI 41231082 Iné 114,08 € 17.09.2020 21.09.2020 Faktúra
200645 Faktúra za hrniec pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI 41231082 Iné 87,04 € 25.09.2020 02.10.2020 Faktúra
2020017 Faktúra za terénne úpravy v obci Streda nad Bodrogom, ul. Licionská Streda nad Bodrogom 00331970 BUTACA, s.r.o. 48042617 Stavebné práce, opravárenské práce 604,44 € 31.07.2020 17.08.2020 Faktúra
200103115 Faktúra za súmrakový spínač - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 CB Elektro, s.r.o. 36584622 Iné 89,46 € 02.04.2020 02.04.2020 Faktúra
20090335 Faktúra za letecké video pre obec Streda nad Bodrogom 00331970 CBS spol. s.r.o. 36754749 Iné 250,80 € 28.09.2020 29.09.2020 Faktúra
200002 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 01.01.2020 13.01.2020 Faktúra
200003 Faktúra za poskytnutie poradenstva pri spracovaní projektu "River to river" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 1 500,00 € 09.01.2020 22.01.2020 Faktúra
200005 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 31.01.2020 07.02.2020 Faktúra
200006 Faktúra za poskytnuté poradenstvo pri spracovaní projektu "River to River" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 1 500,00 € 03.02.2020 07.02.2020 Faktúra
200015 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 29.02.2020 16.03.2020 Faktúra
1560007269 Faktúra za tlačivá pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Centrum polygrafických služieb 42272360 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 38,52 € 04.02.2020 13.02.2020 Faktúra
VF201756 Faktúra za náplň do tlačiarní EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 90,60 € 28.04.2020 28.04.2020 Faktúra
20818001 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 48,68 € 17.01.2020 22.01.2020 Faktúra
20850001 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 377,69 € 31.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20818002 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 49,90 € 18.02.2020 25.02.2020 Faktúra
20850002 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 226,19 € 27.02.2020 03.03.2020 Faktúra
20850003 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 77,83 € 31.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20818003 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 24,95 € 28.04.2020 04.05.2020 Faktúra
20850004 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 316,19 € 30.06.2020 06.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »