Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20850601 Dobropis k faktúre č. 20850004 Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné -9,44 € 30.06.2020 06.07.2020 Faktúra
20850602 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 24,95 € 20.07.2020 24.07.2020 Faktúra
20850603 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 114,32 € 21.07.2020 04.08.2020 Faktúra
20850607 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 486,08 € 30.09.2020 02.10.2020 Faktúra
20850604 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 24,95 € 20.08.2020 08.10.2020 Faktúra
20850605 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 24,95 € 18.09.2020 08.10.2020 Faktúra
20850609 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 461,54 € 30.10.2020 04.11.2020 Faktúra
20850610 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 74,85 € 27.11.2020 02.12.2020 Faktúra
20850611 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 394,12 € 30.11.2020 11.12.2020 Faktúra
20850612 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 319,04 € 14.12.2020 14.12.2020 Faktúra
2020009 Faktúra za spotrebný materiál - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 123,03 € 12.03.2020 12.03.2020 Faktúra
2020010 Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa, OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 743,92 € 12.03.2020 12.03.2020 Faktúra
2020013 Faktúra za LED televízor Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 329,90 € 30.03.2020 01.04.2020 Faktúra
2020019 Faktúra za elektrický ohrievač vody pre OcÚ - kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 109,90 € 12.05.2020 14.05.2020 Faktúra
2020024 Faktúra za dezinfekčný prostriedok Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 232,68 € 29.05.2020 04.06.2020 Faktúra
2020040 Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 857,81 € 07.10.2020 12.10.2020 Faktúra
2020041 Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 140,70 € 12.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2020042 Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 85,92 € 12.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2021001 Faktúra za spotrebný materiál Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 714,90 € 07.01.2020 15.01.2021 Faktúra
2020229 Faktúra za licenciu programu Kataster 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Danka Tkáčová DM - SERVIS 43330282 Iné 35,00 € 21.10.2020 26.10.2020 Faktúra
2001217557 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 35,40 € 21.01.2020 24.01.2020 Faktúra
2002184777 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 24.02.2020 26.02.2020 Faktúra
2003199905 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.03.2020 26.03.2020 Faktúra
2005211305 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 22.05.2020 25.05.2020 Faktúra
2006210819 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 22.06.2020 24.06.2020 Faktúra
2007202998 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 8/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 22.07.2020 24.07.2020 Faktúra
2008194070 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 20.08.2020 24.08.2020 Faktúra
2009202936 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 10/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.09.2020 25.09.2020 Faktúra
2010214480 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.10.2020 26.10.2020 Faktúra
2011173173 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.11.2020 25.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »