59/2020 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
150,00 € |
09.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020 |
Faktúra za zabezpečenie VO zákazky: "Oprava miestnych komunikácií v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
250,00 € |
14.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020 |
Faktúra za výkon činnosti stavebného dozoru v rámci projektu "CASTLE TO CASTLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
2 975,00 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
55008127 |
Faktúra za vysokotlakový čistič - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ján Buchanec BB TRADE |
33576009 |
Iné |
558,90 € |
12.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200073 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
94,44 € |
29.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200164 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
233,00 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200436 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
24,22 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200524 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
320,09 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200612 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
15,85 € |
28.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200788 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
18,16 € |
29.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
62020 |
Faktúra za konzultačno-poradenskú činnosť |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Milada Ciganová Čarná |
45688273 |
Iné |
1 500,00 € |
11.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200054 |
Faktúra za vykonané práce podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
700,00 € |
13.08.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200078 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
100,00 € |
02.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201000828 |
Faktúra za šnúru trikolor - matrika |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,20 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201003522 |
Faktúra za šijacie nite |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Iné |
69,20 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
19/2020 |
Faktúra za zabezpečenie VO k projektu "Zberný dvor SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
500,00 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
24/2020 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
4 250,00 € |
16.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
23/2020 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
1 500,00 € |
16.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
42/2020 |
Faktúra za zabezpečenie procesu obstarávania pre zákazku "Výkon činnosti stav. dozoru pri realiz. projektu - KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
300,00 € |
01.06.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020 |
Faktúra za zabezpečenie VO pre zákazku "Realizácia stálej expozície v kaštieli SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
11.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
4440435698 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4440435699 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4440435697 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4440435700 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4487436269 |
Faktúra za zemný ply - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4487436268 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4487436271 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4487436270 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.03.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
4497366323 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4497366322 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |