Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
100811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 141,11 € 31.05.2019 06.06.2019 Faktúra
7611998 Finančný bonus za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné -2,09 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
120811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 127,97 € 24.06.2019 04.07.2019 Faktúra
130811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 85,65 € 11.07.2019 25.07.2019 Faktúra
150811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 219,61 € 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
170811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 270,49 € 30.10.2019 12.11.2019 Faktúra
190811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 325,97 € 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
210811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 215,85 € 19.12.2019 09.01.2020 Faktúra
22111998 Finančný bonus za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné -1,80 € 31.12.2019 27.01.2020 Faktúra
07032019 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 30,00 € 27.03.2019 23.04.2019 Faktúra
07062019 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 42,00 € 27.06.2019 27.08.2019 Faktúra
01082019 Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Norbert Bartha Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 534,60 € 27.08.2019 10.09.2019 Faktúra
08092019 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 30,00 € 27.09.2019 18.12.2019 Faktúra
07122019 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 24,00 € 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
20192007 Faktúra za rybárske lístky pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Zsolt Marczibal - CONECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,00 € 08.01.2019 10.01.2019 Faktúra
20192647 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Zsolt Marczibal - CONECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 22,50 € 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
E-BORA-2019-187 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP "2020-Feszt" Streda nad Bodrogom 00331970 BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 22248848-2-05 Iné 292,00 € 05.11.2019 24.01.2020 Faktúra
GAZ7-DB-1223554 Faktúra za betónové stĺpy a pletivo Streda nad Bodrogom 00331970 Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja 24969914-2-14 Iné 1 378,81 € 03.05.2019 06.05.2019 Faktúra
GAZ7-DB-1224091 Faktúra za betónové stĺpy a pletivo Streda nad Bodrogom 00331970 Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja 24969914-2-14 Iné 964,19 € 29.05.2019 30.05.2019 Faktúra
GAZ7-ML-1234609 Faktúra za betónové stĺpy a pletivo Streda nad Bodrogom 00331970 Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja 24969914-2-14 Iné 0,00 € 08.06.2019 11.06.2019 Faktúra
SR1904648 Faktúra za plynový piest Streda nad Bodrogom 00331970 Superdiskont, s.r.o. 27222357 Iné 40,90 € 29.04.2019 29.04.2019 Faktúra
1918117968 Faktúra za redukčný ventil pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 ONIO s.r.o. 27712885 Iné 65,10 € 11.02.2019 12.02.2019 Faktúra
2019112068 Faktúra za fotopapier pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 SECUPACK s.r.o. 28287592 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 20,24 € 15.10.2019 15.10.2019 Faktúra
2019 Členské za rok 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Bodrogközi EGTC 30252530-1-05 Iné 94,99 € 14.01.2019 14.01.2019 Faktúra
201901003 Faktúra za knihu pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Juraj Štefuň - GEORG 30577225 Kultúra, média, tlač 33,00 € 09.01.2019 10.01.2019 Faktúra
0074019708 Poistenie vozidla - prívesný vozík Streda nad Bodrogom 00331970 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 15,00 € 21.05.2019 21.05.2019 Faktúra
1191092340 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 17,76 € 05.03.2019 12.03.2019 Faktúra
1191085927 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 14,27 € 07.02.2019 18.02.2019 Faktúra
1191078233 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 17,76 € 08.01.2019 22.01.2019 Faktúra
1191099968 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 17,76 € 04.04.2019 11.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »