6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
06.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6817813695 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
22,95 € |
15.07.2019 |
|
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
660,13 € |
06.08.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
6822200199 |
Poistenie vozidla DACIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
104,42 € |
26.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
17.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6816228857 |
Poistenie majetku obce - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
53,63 € |
07.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6824120053 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
53,00 € |
14.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
6824066579 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
188,41 € |
11.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
19.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
6823990786 |
Poistenie zodpovednosti za škodu PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
193,60 € |
11.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190083 |
Faktúra za výkopové práce v obci |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
619,70 € |
28.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190130 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
639,60 € |
22.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190184 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
700,40 € |
25.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190265 |
Faktúra za motorový krovinorez STIHL FS 410 C-EM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
869,00 € |
29.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190260 |
Faktúra za náhradné diely na krovinorezy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
254,90 € |
28.05.2019 |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190367 |
Faktúra za výkopové práce v obci - záhrada č.2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
126,20 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190412 |
Faktúra za zábavnú pyrotechniku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
525,00 € |
20.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190423 |
Faktúra za náhradné diely do krovinorezov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
308,00 € |
30.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190500 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
342,30 € |
30.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190554 |
Faktúra za náhradné diely na kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
385,90 € |
26.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190624 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
89,20 € |
29.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00002 |
Faktúra za stavebné práce na základe zmluvy o dielo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
31 464,00 € |
31.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190038 |
Faktúra za postrek proti komárom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Veterinárius s.r.o. |
31697496 |
Iné |
1 500,00 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190204 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,23 € |
27.02.2019 |
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190155 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,80 € |
14.02.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190141 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
146,74 € |
07.02.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190016 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
96,83 € |
16.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190343 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Iné |
129,60 € |
22.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190428 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40,80 € |
24.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190457 |
Faktúra za PC zostavu na OcÚ - matrika |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
216,95 € |
03.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |