20818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
28.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
316,19 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20850601 |
Dobropis k faktúre č. 20850004 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
-9,44 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20850602 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
20.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20850603 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
114,32 € |
21.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20850607 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
486,08 € |
30.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20850604 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
20.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20850605 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
18.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20850609 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
461,54 € |
30.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20850610 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
74,85 € |
27.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20850611 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
394,12 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20850612 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
319,04 € |
14.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
393,30 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
40812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
358,83 € |
28.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1362098 |
Finančný bonus za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,76 € |
28.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
60812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
107,83 € |
13.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3412098 |
Finančný bonus za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,17 € |
26.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
100812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
208,59 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
110812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
84,65 € |
15.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
150812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
343,61 € |
29.09.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
12882098 |
Finančný bonus za obdobie 01.09.2020 - 30.09.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-5,87 € |
23.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
170812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
351,88 € |
29.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
190812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
452,21 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
14722098 |
Finančný bonus za obdobie 01.10.2020 - 31.10.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-5,91 € |
23.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210812020 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
217,58 € |
14.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
02012020 |
Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2018, 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
23,00 € |
31.01.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
08032020 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
07062020 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 2.Q. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
084330064 |
Faktúra za vyhotovenie katastrálnej mapy obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
Iné |
112,00 € |
20.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
OBPW/8809/2020 |
Faktúra za sedadlo do vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SKARAB, s.r.o. |
25857631 |
Iné |
602,37 € |
05.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |