20011 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
147,50 € |
27.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20032 |
Faktúra za tvárnice - záhrada OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
136,00 € |
18.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20063 |
Faktúra za stavebný materiál - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
219,30 € |
23.09.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20085 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
67,50 € |
27.11.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220082 |
Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky PZ na objekte KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alžbeta Mentová - NOVOGAS |
33159483 |
Iné |
100,00 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020077 |
Faktúra za vykonanie servisnej kontroly na fiškálnej pokladnici v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
42,00 € |
24.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020126 |
Faktúra za servis pokladne v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
36,00 € |
02.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
55008127 |
Faktúra za vysokotlakový čistič - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ján Buchanec BB TRADE |
33576009 |
Iné |
558,90 € |
12.08.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202004101 |
Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster |
33768897 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 000,00 € |
24.08.2020 |
|
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202001002 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11,12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
07.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202001016 |
Faktúra za montážne a inštalačné práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
11.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001030 |
Faktúra za toner do tlačiarne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
66,00 € |
17.03.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202001027 |
Faktúra za servis PC - daňové odd., ekonomické odd. |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
10.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202002043 |
Faktúra za náhradné diely do PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,00 € |
21.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202002050 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3,4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202002059 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
16.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202003073 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
14.07.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202003080 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
12.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200399 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
16.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202004108 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202004119 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 10/2020 a opravu tlačiarní |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
170,00 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202004140 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020009 |
Faktúra za spotrebný materiál - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
123,03 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
743,92 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013 |
Faktúra za LED televízor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
329,90 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020019 |
Faktúra za elektrický ohrievač vody pre OcÚ - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
109,90 € |
12.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
232,68 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020040 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
857,81 € |
07.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
140,70 € |
12.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
85,92 € |
12.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |