Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20011 Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom Streda nad Bodrogom 00331970 Štefan Sirovec - STAVIMPEX 33156409 Iné 147,50 € 27.02.2020 09.03.2020 Faktúra
20032 Faktúra za tvárnice - záhrada OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Štefan Sirovec - STAVIMPEX 33156409 Iné 136,00 € 18.05.2020 22.06.2020 Faktúra
20063 Faktúra za stavebný materiál - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Štefan Sirovec - STAVIMPEX 33156409 Iné 219,30 € 23.09.2020 20.10.2020 Faktúra
20085 Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom Streda nad Bodrogom 00331970 Štefan Sirovec - STAVIMPEX 33156409 Iné 67,50 € 27.11.2020 07.12.2020 Faktúra
220082 Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky PZ na objekte KD Streda nad Bodrogom 00331970 Alžbeta Mentová - NOVOGAS 33159483 Iné 100,00 € 16.12.2020 18.12.2020 Faktúra
2020077 Faktúra za vykonanie servisnej kontroly na fiškálnej pokladnici v kolkárni Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Arpád Molnár - POMO 33163928 Iné 42,00 € 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
2020126 Faktúra za servis pokladne v kolkárni Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Arpád Molnár - POMO 33163928 Iné 36,00 € 02.12.2020 07.12.2020 Faktúra
55008127 Faktúra za vysokotlakový čistič - OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Ján Buchanec BB TRADE 33576009 Iné 558,90 € 12.08.2020 13.08.2020 Faktúra
202004101 Faktúra za čistiace prostriedky pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster 33768897 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 000,00 € 24.08.2020 07.09.2020 Faktúra
202001002 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11,12/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 132,77 € 07.01.2020 09.01.2020 Faktúra
202001016 Faktúra za montážne a inštalačné práce Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Faktúra
202001030 Faktúra za toner do tlačiarne Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 66,00 € 17.03.2020 17.03.2020 Faktúra
202001027 Faktúra za servis PC - daňové odd., ekonomické odd. Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 30,00 € 10.03.2020 15.04.2020 Faktúra
202002043 Faktúra za náhradné diely do PC Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,00 € 21.04.2020 23.04.2020 Faktúra
202002050 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3,4/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
202002059 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 5/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 16.06.2020 18.06.2020 Faktúra
202003073 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 14.07.2020 15.07.2020 Faktúra
202003080 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 7/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 12.08.2020 12.08.2020 Faktúra
20200399 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 8/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 16.09.2020 17.09.2020 Faktúra
202004108 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 9/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 08.10.2020 12.10.2020 Faktúra
202004119 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 10/2020 a opravu tlačiarní Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 170,00 € 11.11.2020 12.11.2020 Faktúra
202004140 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 11/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 100,00 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
2020009 Faktúra za spotrebný materiál - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 123,03 € 12.03.2020 12.03.2020 Faktúra
2020010 Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa, OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 743,92 € 12.03.2020 12.03.2020 Faktúra
2020013 Faktúra za LED televízor Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 329,90 € 30.03.2020 01.04.2020 Faktúra
2020019 Faktúra za elektrický ohrievač vody pre OcÚ - kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 109,90 € 12.05.2020 14.05.2020 Faktúra
2020024 Faktúra za dezinfekčný prostriedok Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 232,68 € 29.05.2020 04.06.2020 Faktúra
2020040 Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 857,81 € 07.10.2020 12.10.2020 Faktúra
2020041 Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 140,70 € 12.10.2020 14.10.2020 Faktúra
2020042 Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 85,92 € 12.10.2020 14.10.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »