Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20190130 Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 639,60 € 22.03.2019 27.03.2019 Faktúra
VF20190286 Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 21,48 € 27.03.2019 15.04.2019 Faktúra
20190423 Faktúra za náhradné diely do krovinorezov Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 308,00 € 30.07.2019 31.07.2019 Faktúra
20190013 Faktúra za náhradné diely do motorového vozidla Škoda Octavia, Opel Combo Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 762,08 € 01.08.2019 02.08.2019 Faktúra
20190554 Faktúra za náhradné diely na kosačky Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 385,90 € 26.09.2019 01.10.2019 Faktúra
20190260 Faktúra za náhradné diely na krovinorezy Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 254,90 € 28.05.2019 30.05.2019 Faktúra
VF20190051 Faktúra za náhradné diely na traktor Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 143,14 € 29.01.2019 07.02.2019 Faktúra
VF20190772 Faktúra za náhradné diely na traktor Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 106,79 € 30.08.2019 10.09.2019 Faktúra
VF20191042 Faktúra za náhradné diely na traktor Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 16,19 € 28.11.2019 05.12.2019 Faktúra
445190282 Faktúra za nájom pozemkov podľa zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047 Nájmy a prenájmy 481,24 € 31.07.2019 09.08.2019 Faktúra
211901821 Faktúra za náramky Streda nad Bodrogom 00331970 IDSYS, s.r.o. 47182024 Iné 20,03 € 15.07.2019 15.07.2019 Faktúra
16360/19 Faktúra za nebezpečný odpad 12/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.12.2019 13.01.2020 Faktúra
9359/19 Faktúra za nebezpečný odpad JÚL 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.07.2019 12.08.2019 Faktúra
14863/19 Faktúra za nebezpečný odpad 11/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.11.2019 09.12.2019 Faktúra
10710/19 Faktúra za nebezpečný odpad AUGUST 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.08.2019 10.09.2019 Faktúra
2143/19 Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 28.02.2019 12.03.2019 Faktúra
669/19 Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.01.2019 07.02.2019 Faktúra
8097/19 Faktúra za nebezpečný odpad JÚN 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.06.2019 11.07.2019 Faktúra
6421/19 Faktúra za nebezpečný odpad MÁJ 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.05.2019 10.06.2019 Faktúra
3635/19 Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.03.2019 08.04.2019 Faktúra
13467/19 Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.10.2019 11.11.2019 Faktúra
12013/19 Faktúra za nebezpečný odpad SEPTEMBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
2174011 Faktúra za obecné noviny r. 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Inprost s. r. o. Bratislava 31363091 Iné 93,60 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
2019002 Faktúra za OBP, PO za III. a IV. Q 2018 podľa zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 Zuzana Szerdahelyiová-ELZA 35481552 Iné 492,00 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
2019034 Faktúra za OBP, PO za III. a IV. Q 2019 podľa zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 Zuzana Szerdahelyiová-ELZA 35481552 Iné 492,00 € 31.12.2019 10.01.2020 Faktúra
21903319 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,16 € 20.02.2019 04.03.2019 Faktúra
21902021 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,35 € 13.02.2019 18.02.2019 Faktúra
21901441 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,00 € 12.02.2019 18.02.2019 Faktúra
21906338 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 78,65 € 12.04.2019 29.04.2019 Faktúra
21907705 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,16 € 23.04.2019 29.04.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »