20190427 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.12.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190257 |
Faktúra za internet Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,24 € |
01.07.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190290 |
Faktúra za internet Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.08.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190325 |
Faktúra za internet Kolkáreň 9/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0220190265 |
Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
03.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190135 |
Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JOMA TRAVEL, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
23.05.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19008 |
Faktúra za inzerciu v reklamnom časopise "BEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
175,00 € |
06.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19059 |
Faktúra za inzerciu v reklamnom časopise "BEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
125,00 € |
08.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19281 |
Faktúra za kalendáre na rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
355,00 € |
19.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052 |
Faktúra za kancelárske potreby a výtvarné pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
250,01 € |
04.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004433 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
82,92 € |
15.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FV1201990192 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ľudovít Paulina MIPA |
32687699 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
174,70 € |
24.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1901104160 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Xepap, spol. s r.o. |
0031628605 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
284,00 € |
24.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019774 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
41,54 € |
20.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2192004055 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
109,91 € |
25.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20192647 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,50 € |
02.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19FVe03832 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
REPRESS, spol. s r.o. |
46969951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,85 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2192004055 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
109,91 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
191000167 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,87 € |
26.09.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190131 |
Faktúra za kancelársky papier na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
47102357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
189,00 € |
24.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
170398 |
Faktúra za klimatizáciu pre kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
44495943 |
Iné |
1 788,00 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19020388 |
Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
27.02.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190377 |
Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
1 478,40 € |
15.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19090210 |
Faktúra za knihu "Trebišov a okolie z neba" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
985,60 € |
12.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201901003 |
Faktúra za knihu pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Juraj Štefuň - GEORG |
30577225 |
Kultúra, média, tlač |
33,00 € |
09.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19090211 |
Faktúra za knihy "Trebišov a okolie z neba" - doobjednávka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Kultúra, média, tlač |
302,50 € |
12.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
VF19229 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FONI Book s.r.o. |
45958602 |
Kultúra, média, tlač |
17,20 € |
18.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005 |
Faktúra za knihy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UTILITAS, s.r.o. |
50619420 |
Kultúra, média, tlač |
25,20 € |
04.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
SPF19400868 |
Faktúra za korkové tabule |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
124,80 € |
15.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000725 |
Faktúra za krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Daffi Group s.r.o. |
50447491 |
Iné |
120,90 € |
25.09.2019 |
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |