202002043 |
Faktúra za náhradné diely do PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,00 € |
21.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200010 |
Faktúra za náhradné diely do vozidiel Dacia, Iveco T. Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
357,61 € |
05.08.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200073 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
94,44 € |
29.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200164 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
233,00 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200436 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
24,22 € |
29.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200524 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
320,09 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200612 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
15,85 € |
28.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200788 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
18,16 € |
29.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
445200194 |
Faktúra za nájom pozemku podľa zmluvy na rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
28,50 € |
24.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
6861605314 |
Faktúra za nájomné - fľaša ocelová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
11,70 € |
30.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VF201756 |
Faktúra za náplň do tlačiarní EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,60 € |
28.04.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
201281264 |
Faktúra za nástenné svietidlá |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
145,16 € |
01.10.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1126/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13191/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
14832/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
16164/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2280/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
29.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3460/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4898/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6374/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
44,40 € |
31.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7781/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9105/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10379/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
11763/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020024 |
Faktúra za OBP, PO za I. a II.Q 2020 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
492,00 € |
05.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200084 |
Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
276,41 € |
30.10.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
00036 |
Faktúra za ochranné rúška |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
3 200,00 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
201319519 |
Faktúra za ochranné rúška FFP2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,41 € |
25.10.2020 |
|
|
25.10.2020 |
|
|
Faktúra |
00032 |
Faktúra za ochranné rúšky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
1 800,00 € |
25.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1911161 |
Faktúra za ochranné štíty - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Genus Pharma, s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,90 € |
28.10.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |