Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202002043 Faktúra za náhradné diely do PC Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,00 € 21.04.2020 23.04.2020 Faktúra
20200010 Faktúra za náhradné diely do vozidiel Dacia, Iveco T. Daily Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 357,61 € 05.08.2020 11.08.2020 Faktúra
VF20200073 Faktúra za náhradné diely na traktor Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 94,44 € 29.01.2020 10.02.2020 Faktúra
VF20200164 Faktúra za náhradné diely na traktor Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 233,00 € 28.02.2020 05.03.2020 Faktúra
VF20200436 Faktúra za náhradné diely na traktor Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 24,22 € 29.05.2020 04.06.2020 Faktúra
VF20200524 Faktúra za náhradné diely na traktor Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 320,09 € 30.06.2020 06.07.2020 Faktúra
VF20200612 Faktúra za náhradné diely na traktor Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 15,85 € 28.07.2020 11.08.2020 Faktúra
VF20200788 Faktúra za náhradné diely na traktor Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 18,16 € 29.09.2020 07.10.2020 Faktúra
445200194 Faktúra za nájom pozemku podľa zmluvy na rok 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 36022047 Nájmy a prenájmy 28,50 € 24.06.2020 30.06.2020 Faktúra
6861605314 Faktúra za nájomné - fľaša ocelová Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Iné 11,70 € 30.09.2020 07.10.2020 Faktúra
VF201756 Faktúra za náplň do tlačiarní EPSON Streda nad Bodrogom 00331970 COMTEC s.r.o. 36323951 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 90,60 € 28.04.2020 28.04.2020 Faktúra
201281264 Faktúra za nástenné svietidlá Streda nad Bodrogom 00331970 Donoci, s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 145,16 € 01.10.2020 01.10.2020 Faktúra
1126/20 Faktúra za nebezpečný odpad 1/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.01.2020 10.02.2020 Faktúra
13191/20 Faktúra za nebezpečný odpad 10/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.10.2020 11.11.2020 Faktúra
14832/20 Faktúra za nebezpečný odpad 11/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.11.2020 11.12.2020 Faktúra
16164/20 Faktúra za nebezpečný odpad 12/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.12.2020 15.01.2021 Faktúra
2280/20 Faktúra za nebezpečný odpad 2/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 29.02.2020 09.03.2020 Faktúra
3460/20 Faktúra za nebezpečný odpad 3/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.03.2020 09.04.2020 Faktúra
4898/20 Faktúra za nebezpečný odpad 4/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.04.2020 11.05.2020 Faktúra
6374/20 Faktúra za nebezpečný odpad 5/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Stavebné práce, opravárenské práce 44,40 € 31.05.2020 09.06.2020 Faktúra
7781/20 Faktúra za nebezpečný odpad 6/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.06.2020 10.07.2020 Faktúra
9105/20 Faktúra za nebezpečný odpad 7/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.07.2020 11.08.2020 Faktúra
10379/20 Faktúra za nebezpečný odpad 8/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.08.2020 14.09.2020 Faktúra
11763/20 Faktúra za nebezpečný odpad 9/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.09.2020 13.10.2020 Faktúra
2020024 Faktúra za OBP, PO za I. a II.Q 2020 podľa zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 Zuzana Szerdahelyiová-ELZA 35481552 Iné 492,00 € 05.07.2020 28.07.2020 Faktúra
1020200084 Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 276,41 € 30.10.2020 05.11.2020 Faktúra
00036 Faktúra za ochranné rúška Streda nad Bodrogom 00331970 EMILIA KT s.r.o. 51957752 Iné 3 200,00 € 30.03.2020 01.04.2020 Faktúra
201319519 Faktúra za ochranné rúška FFP2 Streda nad Bodrogom 00331970 Donoci, s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 233,41 € 25.10.2020 25.10.2020 Faktúra
00032 Faktúra za ochranné rúšky Streda nad Bodrogom 00331970 EMILIA KT s.r.o. 51957752 Iné 1 800,00 € 25.03.2020 26.03.2020 Faktúra
1911161 Faktúra za ochranné štíty - celoplošné testovanie Streda nad Bodrogom 00331970 Genus Pharma, s.r.o. Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 53,90 € 28.10.2020 28.10.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »