Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190450 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,00 € 30.04.2019 13.05.2019 Faktúra
9001216607 Faktúra za poštové služby APRÍL 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 145,70 € 30.04.2019 13.05.2019 Faktúra
34079003 Opravná faktúra za dodaný tovar Streda nad Bodrogom 00331970 LABAŠ s.r.o. 36183181 Iné -41,44 € 30.04.2019 13.05.2019 Faktúra
190005 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 30.04.2019 13.05.2019 Faktúra
7294050103 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 016,83 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
7294050104 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 187,85 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
7293224706 Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 254,68 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
7293760076 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 133,20 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
7294516651 Faktúra za elektrinu - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 126,71 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
4563/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 189,54 € 30.04.2019 16.05.2019 Faktúra
5221/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad APRÍL 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 631,52 € 30.04.2019 16.05.2019 Faktúra
5222/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.04.2019 16.05.2019 Faktúra
5636/19 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 30.04.2019 20.05.2019 Faktúra
FA190796 Faktúra za sypký sorbent pre DHZ Streda nad Bodrogom 00331970 HAPPY END spol. s r.o. 35710578 Iné 71,28 € 30.04.2019 30.04.2019 Faktúra
4434516117 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 01.05.2019 06.05.2019 Faktúra
4434516120 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 01.05.2019 06.05.2019 Faktúra
8696937091 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 01.05.2019 06.05.2019 Faktúra
7476421095 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 780,00 € 01.05.2019 10.05.2019 Faktúra
4434516119 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 01.05.2019 13.05.2019 Faktúra
4434516118 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 01.05.2019 13.05.2019 Faktúra
6820435859 Poistenie majetku obce - stavby Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 660,13 € 01.05.2019 20.05.2019 Faktúra
190103783 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,86 € 02.05.2019 03.05.2019 Faktúra
FV192667 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 122,72 € 02.05.2019 03.05.2019 Faktúra
FM1945344 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 48,94 € 02.05.2019 03.05.2019 Faktúra
2019081 Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" Streda nad Bodrogom 00331970 Občianske združenie BOVAP 37819984 Iné 320,00 € 02.05.2019 06.05.2019 Faktúra
1191106250 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 17,76 € 02.05.2019 09.05.2019 Faktúra
19008 Faktúra za záhradkárske potreby Streda nad Bodrogom 00331970 DIVES HORTUS s.r.o. 46512004 Iné 1 318,66 € 02.05.2019 17.05.2019 Faktúra
119018 Faktúra za uverejnenie reklamného inzerátu v Cestovnom informátore Streda nad Bodrogom 00331970 JOMA TRAVEL, s.r.o. 46961747 Kultúra, média, tlač 386,00 € 02.05.2019 17.05.2019 Faktúra
320190580 Faktúra za balóny na majáles Streda nad Bodrogom 00331970 WEBLIFE s.r.o. 45428379 Iné 21,20 € 02.05.2019 02.05.2019 Faktúra
GAZ7-DB-1223554 Faktúra za betónové stĺpy a pletivo Streda nad Bodrogom 00331970 Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja 24969914-2-14 Iné 1 378,81 € 03.05.2019 06.05.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »