0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8231823103 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,28 € |
21.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1944903 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
39,28 € |
23.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
5491998 |
Finančný bonus za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-1,66 € |
24.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019612 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190428 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
40,80 € |
24.04.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
80811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
125,60 € |
30.04.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
288,19 € |
30.04.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190103783 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,86 € |
02.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FV192667 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
122,72 € |
02.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1945344 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
48,94 € |
02.05.2019 |
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
GAZ7-DB-1223554 |
Faktúra za betónové stĺpy a pletivo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kótaji Kerítésgyártó Csoport Tagja |
24969914-2-14 |
Iné |
1 378,81 € |
03.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8232191617 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,13 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190457 |
Faktúra za PC zostavu na OcÚ - matrika |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
216,95 € |
03.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4434516117 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
4434516120 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8696937091 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
315,00 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190021 |
Faktúra za stavebný materiál - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
435,44 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
041/2019 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pilus Trebišov, s.r.o. |
36212172 |
Iné |
132,20 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019081 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
320,00 € |
02.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
194135365 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037 |
Faktúra za právne služby APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
30.04.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
192805154 |
Faktúra za zemný vrták pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
213,79 € |
25.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190708 |
Faktúra za dopravné zrkadlo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
139,00 € |
03.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
11900124 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac APRÍL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19034 |
Faktúra za stavebný materiál - dom smútku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štefan Sirovec - STAVIMPEX |
33156409 |
Iné |
401,75 € |
03.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
156,65 € |
12.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
7476421095 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
780,00 € |
01.05.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119056314 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
155,33 € |
03.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |