8706668455 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019054 |
Faktúra za právne služby JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
30.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019695 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
01.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAV190032/2019 |
Faktúra za licenciu portálu - pohrebiska.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská internetová s. r. o. |
36676845 |
Iné |
181,57 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190367 |
Faktúra za výkopové práce v obci - záhrada č.2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
126,20 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190036 |
Faktúra za stavebný materiál - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
344,08 € |
29.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5201900200 |
Zálohová faktúra za online poradcu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Iné |
6,00 € |
20.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201902056 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
02.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190007 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19850006 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
235,52 € |
26.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19850007 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
0,59 € |
26.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
120811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
127,97 € |
24.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1948148 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
26,14 € |
02.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4434523473 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4434523474 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4434523475 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4434523476 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019106 |
Faktúra za inštaláciu programu eKasa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
134,40 € |
26.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
86097641 |
Faktúra za publikáciu Poradca 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,90 € |
02.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
243,00 € |
28.06.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
82366395492 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,34 € |
01.07.2019 |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103 |
Faktúra za dodaný hutný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
266,59 € |
19.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019037 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 347,62 € |
11.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
11900173 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19059 |
Faktúra za inzerciu v reklamnom časopise "BEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
125,00 € |
08.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8096/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 785,74 € |
30.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8097/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190208 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ProIZS CZ s.r.o. |
|
Iné |
1 774,88 € |
03.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293810666 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,79 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293609646 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,63 € |
30.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |