Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
201901024 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 132,77 € 13.03.2019 14.03.2019 Faktúra
0062019 Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce) Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ 35476435 Iné 259,25 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
1020190004 Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 70,51 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
1901135764 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 22.01.2019 04.02.2019 Faktúra
71355722 Faktúra za administratívny poplatok za spríst. balíčka "Škôlka Komensky Plus" pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 9,00 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
7294045341 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 600,28 € 28.02.2019 14.03.2019 Faktúra
7294317115 Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 311,52 € 28.02.2019 14.03.2019 Faktúra
7294045340 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 873,22 € 28.02.2019 14.03.2019 Faktúra
7293758114 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 149,45 € 28.02.2019 14.03.2019 Faktúra
7293758115 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 112,55 € 28.02.2019 14.03.2019 Faktúra
7293221883 Faktúra za elektrinu - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 94,84 € 28.02.2019 14.03.2019 Faktúra
7294513795 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 119,04 € 31.01.2019 13.02.2019 Faktúra
9001194101 Faktúra za poštové služby január 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 36631124 Iné 167,85 € 31.01.2019 13.02.2019 Faktúra
190141 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 146,74 € 07.02.2019 13.02.2019 Faktúra
2019026 Faktúra za upgrade programu v kolkárni Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Arpád Molnár - POMO 33163928 Iné 48,00 € 04.02.2019 11.02.2019 Faktúra
20190011 Faktúra za ekonomické poradenstvo Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Molnárová Agáta 42105170 Iné 90,00 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
2019002 Faktúra za OBP, PO za III. a IV. Q 2018 podľa zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 Zuzana Szerdahelyiová-ELZA 35481552 Iné 492,00 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
19002 Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 884,00 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
2280001566 Faktúra za elektrinu - Kamenecká 8 (VO) Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 136,15 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
03/2019 Faktúra za zhotovenie projektu stavby -"11 b.j. nájomné byty" - stavebné konanie 2.etapa Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. František Solár 35538759 Iné 6 000,00 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
7293760077 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 VSE a. s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 121,58 € 30.04.2019 16.05.2019 Faktúra
VF20190051 Faktúra za náhradné diely na traktor Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 143,14 € 29.01.2019 07.02.2019 Faktúra
668/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad JANUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 553,77 € 31.01.2019 07.02.2019 Faktúra
669/19 Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.01.2019 07.02.2019 Faktúra
2406628802 Poistenie majetku obce - krádež (kaštieľ) Streda nad Bodrogom 00331970 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 Iné 199,92 € 01.02.2019 07.02.2019 Faktúra
2406628802 Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ Streda nad Bodrogom 00331970 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 Iné 268,08 € 25.01.2019 07.02.2019 Faktúra
7466847233 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 780,00 € 28.02.2019 07.02.2019 Faktúra
4454572319 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 28.02.2019 07.02.2019 Faktúra
4454572318 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 28.02.2019 07.02.2019 Faktúra
4454572317 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 28.02.2019 07.02.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »