Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
8251830182 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 203,08 € 31.01.2020 07.02.2020 Faktúra
200006 Faktúra za poskytnuté poradenstvo pri spracovaní projektu "River to River" Streda nad Bodrogom 00331970 CEDS, s.r.o. 46751904 Iné 1 500,00 € 03.02.2020 07.02.2020 Faktúra
20200013 Faktúra za odborné poradenstvo Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Agáta Molnárová 421105170 Iné 240,00 € 02.02.2020 10.02.2020 Faktúra
1126/20 Faktúra za nebezpečný odpad 1/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.01.2020 10.02.2020 Faktúra
1125/20 Faktúra za zmesový komunálny odpad 1/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 811,36 € 31.01.2020 10.02.2020 Faktúra
VF20200073 Faktúra za náhradné diely na traktor Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 94,44 € 29.01.2020 10.02.2020 Faktúra
2020008 Faktúra za dodaný kovový materiál Streda nad Bodrogom 00331970 JBD s.r.o. 46964193 Iné 104,99 € 10.01.2020 10.02.2020 Faktúra
6820435859 Poistenie majetku obce - stavby Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 712,94 € 03.02.2020 13.02.2020 Faktúra
2020004 Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 31.01.2020 13.02.2020 Faktúra
202001016 Faktúra za montážne a inštalačné práce Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 200,00 € 11.02.2020 13.02.2020 Faktúra
20120 Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" Streda nad Bodrogom 00331970 IN MERITO, s.r.o. 36575691 Iné 2 160,00 € 07.02.2020 13.02.2020 Faktúra
8251830182 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 203,08 € 31.01.2020 13.02.2020 Faktúra
2020/04 Faktúra za projektové práce na zákazke "Bytový dom 6 b.j." Streda nad Bodrogom 00331970 PROJEKTURA s.r.o. Nájmy a prenájmy 500,00 € 07.02.2020 13.02.2020 Faktúra
7294060160 Faktúra za elektrinu - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 1 877,55 € 31.01.2020 13.02.2020 Faktúra
7294060161 Faktúra za elektrinu - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 388,62 € 31.01.2020 13.02.2020 Faktúra
7292918964 Faktúra za elektrinu - ŠA Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 116,66 € 31.01.2020 13.02.2020 Faktúra
7292710637 Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 481,94 € 31.01.2020 13.02.2020 Faktúra
7293564382 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 136,14 € 31.01.2020 13.02.2020 Faktúra
7293564381 Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 195,01 € 31.01.2020 13.02.2020 Faktúra
1560007269 Faktúra za tlačivá pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Centrum polygrafických služieb 42272360 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 38,52 € 04.02.2020 13.02.2020 Faktúra
9001292414 Faktúra za poštové služby 1/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 344,20 € 31.01.2020 18.02.2020 Faktúra
1502/20 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 136,42 € 31.01.2020 18.02.2020 Faktúra
12000030 Faktúra za odchyt psov za mesiac 1/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. 42407001 Iné 30,00 € 13.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200071 Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 55,81 € 28.01.2020 18.02.2020 Faktúra
72020 Faktúra za veľkoplošnú informačnú tabuľu k projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 Regfilm, s.r.o. 36603031 Iné 500,00 € 28.01.2020 19.02.2020 Faktúra
102020 Faktúra za organizáciu tlačovej konferencie v rámci projektu "Castle to Castle" Streda nad Bodrogom 00331970 Regfilm, s.r.o. 36603031 Iné 300,00 € 28.01.2020 19.02.2020 Faktúra
1191171267 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 18,94 € 04.02.2020 19.02.2020 Faktúra
200101033 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 4,51 € 06.02.2020 18.02.2020 Faktúra
120021650 Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 227,68 € 05.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200140 Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 161,53 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »