Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9005704622 Faktúra za lamelový plot pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. Iné 84,65 € 26.11.2019 27.11.2019 Faktúra
19131 Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Nájmy a prenájmy 85,00 € 04.12.2019 09.12.2019 Faktúra
130811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 85,65 € 11.07.2019 25.07.2019 Faktúra
VF20190669 Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 88,04 € 29.07.2019 02.08.2019 Faktúra
3530709600 Poistenie vozidla Opel Combo Streda nad Bodrogom 00331970 Kooperativa poisťovňa, a.s. 00585441 Iné 89,00 € 11.03.2019 11.03.2019 Faktúra
8300103739 Zálohová faktúra za časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Streda nad Bodrogom 00331970 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Kultúra, média, tlač 89,00 € 16.12.2019 08.01.2020 Faktúra
2600106042 Zálohová faktúra za mesačník "PRÁVO PRE ROPO A OBCÍ" Streda nad Bodrogom 00331970 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Kultúra, média, tlač 89,00 € 23.12.2019 08.01.2020 Faktúra
20190624 Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 89,20 € 29.10.2019 31.10.2019 Faktúra
FM1951089 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 89,89 € 08.10.2019 10.10.2019 Faktúra
20190011 Faktúra za ekonomické poradenstvo Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Molnárová Agáta 42105170 Iné 90,00 € 31.01.2019 11.02.2019 Faktúra
7293756321 Faktúra za elektrinu - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 92,14 € 31.01.2019 13.02.2019 Faktúra
2174011 Faktúra za obecné noviny r. 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Inprost s. r. o. Bratislava 31363091 Iné 93,60 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
7293221883 Faktúra za elektrinu - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 94,84 € 28.02.2019 14.03.2019 Faktúra
2019 Členské za rok 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Bodrogközi EGTC 30252530-1-05 Iné 94,99 € 14.01.2019 14.01.2019 Faktúra
FV190762 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 95,30 € 05.02.2019 06.02.2019 Faktúra
19850008 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 95,41 € 12.07.2019 01.08.2019 Faktúra
1900054 Faktúra za skartovač pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Dávid Vorčák 41964012 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 95,60 € 03.01.2019 04.01.2019 Faktúra
FV190074 Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 M.A.D.D. fruit s. r. o. 36730866 Iné 95,92 € 08.01.2019 11.01.2019 Faktúra
190450 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,00 € 30.04.2019 13.05.2019 Faktúra
9001284278 Faktúra za poštové služby 12/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Slovenská pošta a.s. 00151653 Iné 96,70 € 31.12.2019 15.01.2020 Faktúra
190016 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 96,83 € 16.01.2019 21.01.2019 Faktúra
19818004 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 97,36 € 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
19818007 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 97,36 € 18.07.2019 26.07.2019 Faktúra
19818010 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 97,36 € 18.10.2019 24.10.2019 Faktúra
19818011 Faktúra za potraviny pre HN Streda nad Bodrogom 00331970 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo 168874 Iné 97,36 € 20.11.2019 26.11.2019 Faktúra
1020190088 Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 INNOTECH, s.r.o. 45306770 Iné 98,32 € 31.12.2019 07.01.2020 Faktúra
191819 Faktúra za aktualizáciu programov SW podľa licenčnej zmluvy Streda nad Bodrogom 00331970 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 36006912 Iné 98,40 € 04.12.2019 16.12.2019 Faktúra
8638/19 Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 99,00 € 18.07.2019 22.07.2019 Faktúra
19079 Faktúra za prenájom reklamnej plochy Streda nad Bodrogom 00331970 Annamária Čorosová - Flash Company 43088694 Iné 99,00 € 09.09.2019 16.09.2019 Faktúra
60811920 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Milk-Agro 17147786 Iné 99,41 € 26.03.2019 02.04.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »