Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1905134436 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
1906131250 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 24.06.2019 02.07.2019 Faktúra
1907130607 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.07.2019 31.07.2019 Faktúra
1908133294 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 22.08.2019 30.08.2019 Faktúra
1909129272 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.09.2019 01.10.2019 Faktúra
1910128138 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.10.2019 31.10.2019 Faktúra
1911127406 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 25.11.2019 03.12.2019 Faktúra
1191092340 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 17,76 € 05.03.2019 12.03.2019 Faktúra
1191078233 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 17,76 € 08.01.2019 22.01.2019 Faktúra
1191099968 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 17,76 € 04.04.2019 11.04.2019 Faktúra
1191106250 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 17,76 € 02.05.2019 09.05.2019 Faktúra
8247562871 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 18,49 € 30.11.2019 16.12.2019 Faktúra
1191157881 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 18,94 € 03.12.2019 11.12.2019 Faktúra
1191135252 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 19,18 € 03.09.2019 11.09.2019 Faktúra
1191142323 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 19,18 € 01.10.2019 10.10.2019 Faktúra
1191114924 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 19,43 € 04.06.2019 18.06.2019 Faktúra
19202809 Zálohová faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Marian Medlen - JurisDat 11821973 Kultúra, média, tlač 19,80 € 06.09.2019 11.09.2019 Faktúra
1191150741 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 20,02 € 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
211901821 Faktúra za náramky Streda nad Bodrogom 00331970 IDSYS, s.r.o. 47182024 Iné 20,03 € 15.07.2019 15.07.2019 Faktúra
2019112068 Faktúra za fotopapier pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 SECUPACK s.r.o. 28287592 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 20,24 € 15.10.2019 15.10.2019 Faktúra
FM1954160 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 20,25 € 19.12.2019 30.12.2019 Faktúra
320190580 Faktúra za balóny na majáles Streda nad Bodrogom 00331970 WEBLIFE s.r.o. 45428379 Iné 21,20 € 02.05.2019 02.05.2019 Faktúra
VF20190286 Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 21,48 € 27.03.2019 15.04.2019 Faktúra
20192647 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Zsolt Marczibal - CONECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 22,50 € 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
6817813695 Poistenie vozidla - prívesný vozík Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 22,95 € 15.07.2019 22.07.2019 Faktúra
20190257 Faktúra za internet Kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 23,24 € 01.07.2019 24.07.2019 Faktúra
2019201714 Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny Streda nad Bodrogom 00331970 ALS SK, s.r.o. 36629324 Iné 23,90 € 17.09.2019 20.09.2019 Faktúra
2715/19 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 28.02.2019 20.03.2019 Faktúra
20192007 Faktúra za rybárske lístky pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Zsolt Marczibal - CONECT 17644429 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 24,00 € 08.01.2019 10.01.2019 Faktúra
5636/19 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 30.04.2019 20.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »