Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21911296 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,00 € 14.06.2019 19.06.2019 Faktúra
21911007 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,00 € 13.06.2019 19.06.2019 Faktúra
21919539 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,30 € 23.09.2019 01.10.2019 Faktúra
21924287 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 41,30 € 21.11.2019 02.12.2019 Faktúra
2019019774 Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 PAPERA s.r.o. 46082182 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 41,54 € 20.08.2019 23.08.2019 Faktúra
07062019 Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 42,00 € 27.06.2019 27.08.2019 Faktúra
FM1953228 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 42,09 € 28.11.2019 05.12.2019 Faktúra
FM1940539 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 43,09 € 15.01.2019 22.01.2019 Faktúra
201920815 Faktúra za tonery pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Soft-Tech, s.r.o. 45917272 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 43,43 € 26.09.2019 26.09.2019 Faktúra
FM1943159 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 43,95 € 14.03.2019 20.03.2019 Faktúra
1040247185 Poistenie vozidla ZETOR TV482AC Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 43,95 € 19.02.2019 19.02.2019 Faktúra
1560006824 Faktúra za tlačivá pre matričný úrad Streda nad Bodrogom 00331970 Centrum polygrafických služieb 42272360 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 44,04 € 10.12.2019 16.12.2019 Faktúra
FM1942365 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 44,14 € 26.02.2019 05.03.2019 Faktúra
21920696 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 44,35 € 02.10.2019 11.11.2019 Faktúra
2143/19 Faktúra za nebezpečný odpad FEBRUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 28.02.2019 12.03.2019 Faktúra
669/19 Faktúra za nebezpečný odpad JANUAR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.01.2019 07.02.2019 Faktúra
3635/19 Faktúra za nebezpečný odpad MAREC 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.03.2019 08.04.2019 Faktúra
5222/19 Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.04.2019 16.05.2019 Faktúra
6421/19 Faktúra za nebezpečný odpad MÁJ 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.05.2019 10.06.2019 Faktúra
8097/19 Faktúra za nebezpečný odpad JÚN 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.06.2019 11.07.2019 Faktúra
9359/19 Faktúra za nebezpečný odpad JÚL 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.07.2019 12.08.2019 Faktúra
10710/19 Faktúra za nebezpečný odpad AUGUST 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.08.2019 10.09.2019 Faktúra
12013/19 Faktúra za nebezpečný odpad SEPTEMBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.09.2019 10.10.2019 Faktúra
13467/19 Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.10.2019 11.11.2019 Faktúra
14863/19 Faktúra za nebezpečný odpad 11/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 30.11.2019 09.12.2019 Faktúra
16360/19 Faktúra za nebezpečný odpad 12/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.12.2019 13.01.2020 Faktúra
FM1946623 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 44,87 € 30.05.2019 06.06.2019 Faktúra
FM1949586 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 46,54 € 03.09.2019 11.09.2019 Faktúra
FM1943427 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 46,99 € 19.03.2019 20.03.2019 Faktúra
7293226995 Faktúra za elektrinu - MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 47,60 € 31.08.2019 12.09.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »