2011173173 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2012193075 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
21.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022 |
Faktúra za hasiacich prístrojov v MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Todop Török Ján |
34872051 |
Iné |
18,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200788 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
18,16 € |
29.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
205003240 |
Faktúra za náhradné diely - Iveco T. Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AMSA s.r.o. |
|
Iné |
18,17 € |
29.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
120016228 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
18,22 € |
29.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2010103 |
Servisný poplatok - hlásenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
18,75 € |
15.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1191166023 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
14.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1191171267 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
04.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1191177915 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
03.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200767 |
Faktúra za ihly do šijacích strojov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OK PFAFF, s.r.o. |
|
Iné |
19,50 € |
02.04.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202002043 |
Faktúra za náhradné diely do PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,00 € |
21.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8262767628 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,70 € |
21.06.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8264646652 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
21,70 € |
21.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020113 |
Faktúra za kovový materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
22,00 € |
27.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2043899 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
22,66 € |
02.06.2020 |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
6861636367 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
22,86 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4200442809 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
Kultúra, média, tlač |
22,90 € |
14.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6817813695 |
Poistenie vozidla - príves |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
22,95 € |
13.07.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
02012020 |
Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2018, 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
23,00 € |
31.01.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1191228472 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
23,04 € |
03.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201000828 |
Faktúra za šnúru trikolor - matrika |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
23,20 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3926/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
23,40 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8266510203 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,77 € |
21.08.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
221513382 |
Faktúra za rozbor zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
23,90 € |
24.07.2020 |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
29.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2744/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
29.02.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020082 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020122 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |