Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2011173173 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.11.2020 25.11.2020 Faktúra
2012193075 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 1/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 21.12.2020 28.12.2020 Faktúra
2020022 Faktúra za hasiacich prístrojov v MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Todop Török Ján 34872051 Iné 18,00 € 30.04.2020 04.05.2020 Faktúra
VF20200788 Faktúra za náhradné diely na traktor Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH 34272224 Iné 18,16 € 29.09.2020 07.10.2020 Faktúra
205003240 Faktúra za náhradné diely - Iveco T. Daily Streda nad Bodrogom 00331970 AMSA s.r.o. Iné 18,17 € 29.12.2020 29.12.2020 Faktúra
120016228 Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 Iné 18,22 € 29.01.2020 05.02.2020 Faktúra
2010103 Servisný poplatok - hlásenie Streda nad Bodrogom 00331970 MK hlas, s.r.o. 45352305 Iné 18,75 € 15.10.2020 20.10.2020 Faktúra
1191166023 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 18,94 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
1191171267 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 18,94 € 04.02.2020 19.02.2020 Faktúra
1191177915 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 18,94 € 03.03.2020 16.03.2020 Faktúra
20200767 Faktúra za ihly do šijacích strojov Streda nad Bodrogom 00331970 OK PFAFF, s.r.o. Iné 19,50 € 02.04.2020 02.04.2020 Faktúra
202002043 Faktúra za náhradné diely do PC Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 20,00 € 21.04.2020 23.04.2020 Faktúra
8262767628 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,70 € 21.06.2020 24.06.2020 Faktúra
8264646652 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 21,70 € 21.07.2020 24.07.2020 Faktúra
2020113 Faktúra za kovový materiál pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 JBD s.r.o. 46964193 Iné 22,00 € 27.07.2020 06.08.2020 Faktúra
FM2043899 Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 Iné 22,66 € 02.06.2020 08.06.2020 Faktúra
6861636367 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 22,86 € 15.12.2020 18.12.2020 Faktúra
4200442809 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Mgr. Martin Medlen - JurisDat 52829821 Kultúra, média, tlač 22,90 € 14.09.2020 21.09.2020 Faktúra
6817813695 Poistenie vozidla - príves Streda nad Bodrogom 00331970 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 Iné 22,95 € 13.07.2020 24.07.2020 Faktúra
02012020 Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2018, 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 23,00 € 31.01.2020 20.04.2020 Faktúra
1191228472 Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 23,04 € 03.11.2020 09.11.2020 Faktúra
201000828 Faktúra za šnúru trikolor - matrika Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. Peter Mongel STOREX Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23,20 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
3926/20 Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 3/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 23,40 € 31.03.2020 20.04.2020 Faktúra
8266510203 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 23,77 € 21.08.2020 24.08.2020 Faktúra
221513382 Faktúra za rozbor zeleniny Streda nad Bodrogom 00331970 ALS SK, s.r.o. 36629324 Iné 23,90 € 24.07.2020 03.08.2020 Faktúra
2020004 Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 31.01.2020 13.02.2020 Faktúra
2020039 Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 29.02.2020 05.03.2020 Faktúra
2744/20 Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 24,00 € 29.02.2020 16.03.2020 Faktúra
2020082 Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 31.03.2020 09.04.2020 Faktúra
2020122 Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2020 Streda nad Bodrogom 00331970 VEO-PREVENT s.r.o. 36687073 Iné 24,00 € 30.04.2020 11.05.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »