12000030 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
13.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12000071 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
05.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
12000106 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
04.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202001027 |
Faktúra za servis PC - daňové odd., ekonomické odd. |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
10.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
12000145 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
05.05.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
12000187 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
06.06.2020 |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
12000224 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
08.07.2020 |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
07062020 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 2.Q. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
12000347 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
08.10.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12000441 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
04.12.2020 |
|
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12000483 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
31.12.2020 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
30005189 |
Faktúra za pracovné nohavice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
30,16 € |
19.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1191223913 |
Faktúra za školské mlieko pre ŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
30,48 € |
13.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8251314430 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8253562856 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8255828573 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6800059026 |
Faktúra za demontáž plynomera - bývalá sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
11.08.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2042500 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,93 € |
10.03.2020 |
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8258098608 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,02 € |
21.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
13716/20 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
31,20 € |
31.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1191216468 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
31,68 € |
08.09.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |