0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1202204096 |
Predfaktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
32,69 € |
07.07.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2044321 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,30 € |
16.06.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2043100076 |
Faktúra za zverejnenie inzercie v denníku KORZÁR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Petit Press a. s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
33,49 € |
09.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201968 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marting s.r.o. |
|
Iné |
34,06 € |
06.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2042016 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
34,72 € |
25.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200046 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
34,91 € |
30.06.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020229 |
Faktúra za licenciu programu Kataster 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
43330282 |
Iné |
35,00 € |
21.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
TR/FA/200610598 |
Faktúra za ochranný štít na tvár pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,28 € |
10.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2047211 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
35,32 € |
08.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2001217557 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,40 € |
21.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5420000015 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
Iné |
35,40 € |
18.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5585/20 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
22.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
13849/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
14084/20 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
30.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020126 |
Faktúra za servis pokladne v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
36,00 € |
02.12.2020 |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
16702/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.12.2020 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2047657 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,30 € |
20.10.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2047928 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
36,31 € |
29.10.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200156 |
Faktúra za odbornú literatúru pre ekonómku OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
Kultúra, média, tlač |
36,90 € |
28.02.2020 |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2048754 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
37,20 € |
26.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1560007269 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,52 € |
04.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20132 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Talamon s.r.o. |
36274968 |
Kultúra, média, tlač |
39,06 € |
17.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202000390 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
17.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202006737 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
23.03.2020 |
|
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202013753 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
15.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202022701 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
20.10.2020 |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202003536 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
21.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202008763 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
15.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |