202025173 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
19.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
520312011 |
Faktúra za kalibráciu závažia v MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
40,32 € |
09.06.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202002932 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
20.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202008418 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
14.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202024926 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
18.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2040912 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
41,54 € |
28.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2041218 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
41,57 € |
04.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FM2040732 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
41,97 € |
23.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
08032020 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020077 |
Faktúra za vykonanie servisnej kontroly na fiškálnej pokladnici v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
42,00 € |
24.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
SE2812004064 |
Faktúra za trovy exekúcie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Denisa Regináčová Mihalová |
35560886 |
Iné |
42,00 € |
31.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SE2812004761 |
Faktúra za trovy exekúcie EX155/2010 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Denisa Regináčová Mihalová |
35560886 |
Iné |
42,00 € |
22.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2044657 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
43,12 € |
30.06.2020 |
|
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1126/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2280/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
29.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3460/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4898/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.04.2020 |
|
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6374/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
44,40 € |
31.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7781/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 6/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.06.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9105/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 7/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10379/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 8/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
11763/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 9/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
13191/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 10/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
14832/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
16164/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 12/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.12.2020 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5190047368 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Nájmy a prenájmy |
45,50 € |
02.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
7292219805 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,66 € |
30.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200094 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
47,70 € |
27.02.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
900055745 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OTP banka |
31318916 |
Iné |
48,00 € |
13.01.2020 |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
15355/20 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 11/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
48,00 € |
30.11.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |