170398 |
Faktúra za klimatizáciu pre kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vojtech Bodzáš Elektro - Bodzáš |
44495943 |
Iné |
1 788,00 € |
18.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
6993/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - MÁJ 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3091925463 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
05.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019 |
Faktúra za dodanie PD nad rámec "Cyklotrasa SNB, VK, MK" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Jozef Šatánek |
35375108 |
Iné |
50,00 € |
11.06.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
71641/19 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
20.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2125218954 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,64 € |
18.06.2019 |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190442 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
208,49 € |
20.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901104160 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Xepap, spol. s r.o. |
0031628605 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
284,00 € |
24.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8236022113 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,39 € |
21.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019097 |
Faktúra za dodávku a montáž autobusovej zastávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
1 440,00 € |
14.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190106350 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,27 € |
20.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1947672 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
66,34 € |
20.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8800331970 |
Faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS - nedoplatok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
Kultúra, média, tlač |
2 320,38 € |
05.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911965 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
39,16 € |
18.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
VF19229 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FONI Book s.r.o. |
45958602 |
Kultúra, média, tlač |
17,20 € |
18.06.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190135 |
Faktúra za inzerciu v Cestovnom informátorovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JOMA TRAVEL, s.r.o. |
46961747 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
23.05.2019 |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1906131250 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
24.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8706668455 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019054 |
Faktúra za právne služby JÚN 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
119,50 € |
30.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019695 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
01.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAV190032/2019 |
Faktúra za licenciu portálu - pohrebiska.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská internetová s. r. o. |
36676845 |
Iné |
181,57 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190367 |
Faktúra za výkopové práce v obci - záhrada č.2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
126,20 € |
28.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190036 |
Faktúra za stavebný materiál - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
344,08 € |
29.06.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5201900200 |
Zálohová faktúra za online poradcu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
50774336 |
Iné |
6,00 € |
20.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
201902056 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
02.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190007 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19850006 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
235,52 € |
26.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19850007 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
0,59 € |
26.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
120811920 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
127,97 € |
24.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |