201024 |
Faktúra za aktualizáciu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
15.04.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
00100275 |
Faktúra za zasklenenie okien |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Sklenárstvo a rámovanie obrazov |
10796801 |
Iné |
206,00 € |
22.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1077452 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
108,00 € |
22.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200101270 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202002043 |
Faktúra za náhradné diely do PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,00 € |
21.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200244 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
212,93 € |
20.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8258098608 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,02 € |
21.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1301048117 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
76,54 € |
22.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20005 |
Faktúra za zeleninové semená a záhr. potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
1 422,83 € |
31.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
VF201756 |
Faktúra za náplň do tlačiarní EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
90,60 € |
28.04.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
390001094 |
Zálohová faktúra za pracovné odevy pre AČ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
404,68 € |
30.04.2020 |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2515 |
Faktúra za trovy exekúcie EX 25/15 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Ing. Štefan Varga |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
61,67 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020022 |
Faktúra za hasiacich prístrojov v MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Todop Török Ján |
34872051 |
Iné |
18,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020021 |
Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Todop Török Ján |
34872051 |
Iné |
87,00 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20818003 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
24,95 € |
28.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200190 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
85,90 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20201042 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.04.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200157 |
Faktúra za internet Kolkáreň 5/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.05.2020 |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200029 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
194,96 € |
30.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202008418 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
14.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202008763 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
15.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8697272664 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200101270 |
Faktúra za dezinfekčný prostriedok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5570035337 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
0,00 € |
23.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
201003522 |
Faktúra za šijacie nite |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Iné |
69,20 € |
05.05.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020123 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
320,00 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039 |
Faktúra za právne služby 4/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200005 |
Faktúra za servis auta DACIA SANDERO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
214,60 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200006 |
Faktúra za náhradné diely do áut - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
122,83 € |
04.05.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |