2600106042 |
Zálohová faktúra za mesačník "PRÁVO PRE ROPO A OBCÍ" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
89,00 € |
23.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019122 |
Faktúra za právne služby 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.12.2019 |
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249478658 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,38 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8249085221 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019908 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190088 |
Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
98,32 € |
31.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FM1954160 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
20,25 € |
19.12.2019 |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019135 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
320,00 € |
31.10.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190052 |
Faktúra za servis Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ľuboš Kalinič - AUTOSERVIS JÁN |
52196241 |
Iné |
350,00 € |
19.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
15619/19 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
23.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
SK11166 |
Faktúra za rozbor zeleniny - cvikla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
19.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8249085221 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22009634 |
Faktúra za hračky - pomôcky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOMIland s. r. o. |
36174319 |
Iné |
450,00 € |
18.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
6823990786 |
Poistenie zodpovednosti za škodu PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
193,60 € |
11.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19818012 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
73,02 € |
18.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2406628802 |
Poistenie majetku obce - verejné osvetlenie + kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
35709332 |
Iné |
471,91 € |
18.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
08092019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
27.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
07122019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
24,00 € |
12.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
15452/19 |
Faktúra za biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21926797 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
06.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191819 |
Faktúra za aktualizáciu programov SW podľa licenčnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
98,40 € |
04.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9001275762 |
Faktúra za poštové služby za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
244,05 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
15286/19 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
850,09 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247562871 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,49 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
241219 |
Faktúra za vypracovanie statického posudku - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RMCon s.r.o. |
46925368 |
Iné |
360,00 € |
09.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11900387 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1560006824 |
Faktúra za tlačivá pre matričný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,04 € |
10.12.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190029 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7294324697 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
986,18 € |
30.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |