Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
190108234 Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 HOOK, s.r.o. 36216224 Iné 5,45 € 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
842019 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - OKTÓBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 309,00 € 31.10.2019 11.11.2019 Faktúra
0502019 Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ 35476435 Iné 289,12 € 17.10.2019 11.11.2019 Faktúra
21920696 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 44,35 € 02.10.2019 11.11.2019 Faktúra
20190016 Faktúra za servis auta Škoda Octavia Streda nad Bodrogom 00331970 Komplet Autoservis s.r.o. 51168219 Iné 570,87 € 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
2210153421 Faktúra za vodné a stočné Streda nad Bodrogom 00331970 VVS a. s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 298,22 € 31.10.2019 11.11.2019 Faktúra
00331970 Faktúra za členský príspevok za rok 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Iné 384,75 € 11.11.2019 11.11.2019 Faktúra
13466/19 Faktúra za zmesový komunálny odpad OKTÓBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 2 849,72 € 31.10.2019 11.11.2019 Faktúra
13467/19 Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 FÚRA s.r.o. 36211451 Iné 44,40 € 31.10.2019 11.11.2019 Faktúra
4490220565 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 214,90 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
4490220563 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 367,60 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
4490220562 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 965,10 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
4490220564 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 113,00 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
7469369974 Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Streda nad Bodrogom 00331970 Východoslovenská energetika, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 547,00 € 01.11.2019 07.11.2019 Faktúra
21921478 Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 Kultúra, média, tlač 39,46 € 15.10.2019 07.11.2019 Faktúra
9000338513 Faktúra za výmenu regulátorov na športovom ihrisku Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 56,16 € 21.10.2019 06.11.2019 Faktúra
2019836 Faktúra za GDPR služby za mesiac 10/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 MAHUT Group s.r.o. 44355718 Iné 118,80 € 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
190817 Faktúra za dodané práce a služby na PC Streda nad Bodrogom 00331970 Secomp s.r.o. Trebišov 31697879 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 153,60 € 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
201904092 Faktúra za údržbu PC a príslušenstva Streda nad Bodrogom 00331970 Pikó Juraj - PIKO 33867941 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 132,77 € 05.11.2019 06.11.2019 Faktúra
8697091204 Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 8,00 € 01.11.2019 06.11.2019 Faktúra
20190043 Faktúra za vykonanie deratizácie na základe objednávky Streda nad Bodrogom 00331970 Norbert Girinyi 46987851 Iné 160,70 € 04.11.2019 06.11.2019 Faktúra
8245057052 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 213,94 € 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
2019103 Faktúra za právne služby OKTÓBER 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 JUDr. Dušan Szabó, advokát 35512822 Palivá, energie, voda, telefóny 360,00 € 31.10.2019 06.11.2019 Faktúra
2019062 Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Csaba Tóth Alfa 33868280 Iné 1 244,28 € 06.11.2019 06.11.2019 Faktúra
0004694295 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.10.2019 31.10.2019 Faktúra
20190624 Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 KÁJEL s.r.o. 31673678 Iné 89,20 € 29.10.2019 31.10.2019 Faktúra
20190394 Faktúra za internet do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Iné 11,62 € 01.11.2019 31.10.2019 Faktúra
1910128138 Faktúra za satelit do kolkárne Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 23.10.2019 31.10.2019 Faktúra
8244627651 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,72 € 21.10.2019 31.10.2019 Faktúra
9000334072 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 SPP a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 2 504,21 € 07.10.2019 31.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »