190108234 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
5,45 € |
07.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
842019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - OKTÓBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
309,00 € |
31.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0502019 |
Faktúra za stavebný materiál - kultúrny dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
289,12 € |
17.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21920696 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
44,35 € |
02.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190016 |
Faktúra za servis auta Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
570,87 € |
08.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2210153421 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VVS a. s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
298,22 € |
31.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
00331970 |
Faktúra za členský príspevok za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
384,75 € |
11.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
13466/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad OKTÓBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 849,72 € |
31.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
13467/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad OKTÓBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.10.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4490220565 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4490220563 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4490220562 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
4490220564 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
7469369974 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
547,00 € |
01.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21921478 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
15.10.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9000338513 |
Faktúra za výmenu regulátorov na športovom ihrisku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,16 € |
21.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019836 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190817 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
153,60 € |
31.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
201904092 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
132,77 € |
05.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8697091204 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190043 |
Faktúra za vykonanie deratizácie na základe objednávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
160,70 € |
04.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245057052 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
213,94 € |
31.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103 |
Faktúra za právne služby OKTÓBER 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
31.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019062 |
Faktúra za spotrebný materiál pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 244,28 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190624 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
89,20 € |
29.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190394 |
Faktúra za internet do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.11.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1910128138 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8244627651 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,72 € |
21.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |
9000334072 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 504,21 € |
07.10.2019 |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Faktúra |