FM1949859 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
66,20 € |
10.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1191135252 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
19,18 € |
03.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FM1949586 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,54 € |
03.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119145886 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
239,29 € |
02.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19850009 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
10,90 € |
31.08.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19202809 |
Zálohová faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
19,80 € |
06.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
VF20190772 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
106,79 € |
30.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190058 |
Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
700,00 € |
09.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
682019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
147,00 € |
30.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
01082019 |
Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Norbert Bartha |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
534,60 € |
27.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019 |
Faktúra za členský príspevok za rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína |
42102855 |
Iné |
458,80 € |
09.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FV/201906514 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
765,00 € |
05.09.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10709/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 850,00 € |
31.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
10710/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3152240740 |
Faktúra za súpravu uhlíkov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Robert Bosh odbytová s.r.o. |
43872247 |
Iné |
13,45 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8240665632 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
211,44 € |
31.08.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4450891412 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4450891413 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4450891414 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4450891415 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.09.2019 |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019074 |
Faktúra za právne služby AUGUST 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190050 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
113,34 € |
30.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
201903069 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
147,77 € |
03.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
190017 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
6822200199 |
Poistenie vozidla DACIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
104,42 € |
26.08.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5919023956 |
Zálohová faktúra - predplatné Finančný spravodaja 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
26,40 € |
27.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5919023957 |
Zálohová faktúra za ročný prístup na Mzdové centrum |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
231,00 € |
27.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019264 |
Faktúra za dodávku a montáž svietidiel pre OcÚ - ul. Záhradná |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
168,23 € |
28.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190500 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
342,30 € |
30.08.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
8638966742 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Iné |
8,00 € |
01.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |