2020030 |
Faktúra za právne služby 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20054 |
Faktúra za reklamné služby - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
52,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4497366323 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,90 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4497366322 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,40 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4497366321 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,80 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
4497366320 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 008,80 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020200024 |
Faktúra za spotrebný materiál - dieľňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
170,84 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5190047371 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
5190047370 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
12,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200307 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
94,81 € |
27.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8648843384 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00011 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
69 286,33 € |
31.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
8256349477 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,26 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200278 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
271,90 € |
23.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
12000106 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
04.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020082 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3460/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3459/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 2/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 994,12 € |
31.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200800038 |
Zálohová faktúra za dezinfekčné prostriedky pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Miditech, s.r.o. |
31364365 |
Iné |
216,00 € |
03.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20zf0858 |
Predfaktúra za aktualizáciu webstránky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
01.04.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3412098 |
Finančný bonus za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,17 € |
26.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20000641 |
Faktúra za trovy exekúcie EX 150/2010 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Exekútorský úrad Trebišov |
35512822 |
Iné |
58,51 € |
05.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
182020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 3/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
138,00 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7294220267 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
389,29 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7293938075 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
232,09 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7294328619 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
147,56 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7294423754 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,70 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7293938074 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 910,19 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
7294328620 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,74 € |
31.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
3020918259 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
02.04.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |