1907130607 |
Faktúra za satelit do kolkárne |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.07.2019 |
|
|
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019731 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8697013674 |
Faktúra za zemný plyn - bývalá Sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SPP a. s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
01.08.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190013 |
Faktúra za náhradné diely do motorového vozidla Škoda Octavia, Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
762,08 € |
01.08.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
VF20190669 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
88,04 € |
29.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190044 |
Faktúra za náhradné diely - dielňa OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
288,68 € |
31.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190290 |
Faktúra za internet Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.08.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
19850008 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
95,41 € |
12.07.2019 |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4474344138 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,90 € |
01.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4474344136 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,60 € |
01.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4474344137 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,00 € |
01.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7429453110 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
547,00 € |
01.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4474344135 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
965,10 € |
01.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190651 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
160,80 € |
30.07.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
219,00 € |
31.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019065 |
Faktúra za právne služby JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
445190282 |
Faktúra za nájom pozemkov podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
481,24 € |
31.07.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3091936035 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 149,68 € |
05.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190013 |
Faktúra za externý manažment projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
884,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9358/19 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 143,29 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9359/19 |
Faktúra za nebezpečný odpad JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238521291 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,06 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
11900218 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac JÚL 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
31.07.2019 |
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201997 |
Faktúra za psychologické vyšetrenie člena DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Psychologické centrum s.r.o. |
46996737 |
Iné |
70,00 € |
20.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7293612199 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
214,68 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7292426434 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
297,92 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7294054801 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
179,88 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7293765808 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,58 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7292426435 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,07 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
7293765809 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,90 € |
31.07.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |