8251830182 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,08 € |
31.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200006 |
Faktúra za poskytnuté poradenstvo pri spracovaní projektu "River to River" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
1 500,00 € |
03.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200013 |
Faktúra za odborné poradenstvo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
421105170 |
Iné |
240,00 € |
02.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1126/20 |
Faktúra za nebezpečný odpad 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
44,40 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1125/20 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 811,36 € |
31.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
VF20200073 |
Faktúra za náhradné diely na traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
94,44 € |
29.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
104,99 € |
10.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
03.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001016 |
Faktúra za montážne a inštalačné práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
200,00 € |
11.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20120 |
Faktúra za vypracovanie projektu "Rekonštrukcia historického parku a doplnkovej kultúrnej infraštruktúry" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IN MERITO, s.r.o. |
36575691 |
Iné |
2 160,00 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251830182 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,08 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/04 |
Faktúra za projektové práce na zákazke "Bytový dom 6 b.j." |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PROJEKTURA s.r.o. |
|
Nájmy a prenájmy |
500,00 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7294060160 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 877,55 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7294060161 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
388,62 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7292918964 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,66 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7292710637 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
481,94 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7293564382 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
136,14 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7293564381 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
195,01 € |
31.01.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1560007269 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38,52 € |
04.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9001292414 |
Faktúra za poštové služby 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
344,20 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1502/20 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
136,42 € |
31.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12000030 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
13.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200071 |
Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
55,81 € |
28.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72020 |
Faktúra za veľkoplošnú informačnú tabuľu k projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
500,00 € |
28.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
102020 |
Faktúra za organizáciu tlačovej konferencie v rámci projektu "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
300,00 € |
28.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1191171267 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,94 € |
04.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200101033 |
Faktúra za školské ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOOK, s.r.o. |
36216224 |
Iné |
4,51 € |
06.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
120021650 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
227,68 € |
05.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200140 |
Faktúra za inštalačné služby programu RISSAM, IFOSOFT |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
161,53 € |
11.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |