Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 62,84 € 23.02.2019 06.03.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 48,28 € 23.01.2019 28.01.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.05.2019 27.05.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.06.2019 27.06.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.07.2019 29.07.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Slovak Telekom a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.09.2019 27.09.2019 Faktúra
0004694295 faktúra za telekomunikačné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.10.2019 31.10.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0004694295 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 32,00 € 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
00331970 Faktúra za členský príspevok za rok 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Združenie miest a obcí Slovenska 00584614 Iné 384,75 € 11.11.2019 11.11.2019 Faktúra
00331970 Členské za rok 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 MAS BODROG, o.z. 42407273 Iné 200,00 € 27.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0062019 Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce) Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ 35476435 Iné 259,25 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
0074019708 Poistenie vozidla - prívesný vozík Streda nad Bodrogom 00331970 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 15,00 € 21.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0092019 Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus 31962831 Iné 350,04 € 05.05.2019 13.05.2019 Faktúra
01/2020 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 12/2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 150,00 € 31.12.2019 13.01.2020 Faktúra
01082019 Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Norbert Bartha Streda nad Bodrogom 00331970 Alexander Krajník -KRAJNÍK 17267013 Iné 534,60 € 27.08.2019 10.09.2019 Faktúra
0122019 Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus 31962831 Iné 162,03 € 21.07.2019 29.07.2019 Faktúra
0152019 Faktúra za stavebný materiál - obecný úrad (maliarske práce) Streda nad Bodrogom 00331970 Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ 35476435 Iné 420,50 € 11.04.2019 23.04.2019 Faktúra
019042 Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 220,00 € 10.05.2019 13.05.2019 Faktúra
019044 Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 220,00 € 14.05.2019 16.05.2019 Faktúra
019165 Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Nagyová Anna - Zlatý Strapec 331448449 Iné 350,00 € 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0220190265 Faktúra za internetový prístup k portálu iSamospráva Streda nad Bodrogom 00331970 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 42171717 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 03.12.2019 12.12.2019 Faktúra
0220192302 Predfaktúra za internetový prístup k portálu isamosprava.sk Streda nad Bodrogom 00331970 Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. 42171717 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 169,00 € 03.12.2019 03.12.2019 Faktúra
03/2019 Faktúra za zhotovenie projektu stavby -"11 b.j. nájomné byty" - stavebné konanie 2.etapa Streda nad Bodrogom 00331970 Ing. František Solár 35538759 Iné 6 000,00 € 05.02.2019 11.02.2019 Faktúra
03/2019 Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - JANUÁR 2019 Streda nad Bodrogom 00331970 SAJODILA s.r.o. 44769202 Iné 195,00 € 31.01.2019 04.02.2019 Faktúra
0312019 Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ Streda nad Bodrogom 00331970 Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus 31962831 Iné 477,95 € 08.11.2019 21.11.2019 Faktúra
041/2019 Faktúra za deratizáciu objektov Streda nad Bodrogom 00331970 Pilus Trebišov, s.r.o. 36212172 Iné 132,20 € 30.04.2019 06.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »