00032 |
Faktúra za ochranné rúšky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
1 800,00 € |
25.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
00036 |
Faktúra za ochranné rúška |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMILIA KT s.r.o. |
51957752 |
Iné |
3 200,00 € |
30.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.02.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.03.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.06.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.07.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
32,00 € |
23.08.2020 |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
00100275 |
Faktúra za zasklenenie okien |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Sklenárstvo a rámovanie obrazov |
10796801 |
Iné |
206,00 € |
22.04.2020 |
|
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0074019708 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
15,00 € |
12.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
02012020 |
Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2018, 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
23,00 € |
31.01.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
020239 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
127,30 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0232020 |
Faktúra za pracovné náradia pre AČ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
375,65 € |
29.05.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0420090008 |
Faktúra za časopis Finančný spravodajca, ročník 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
03.09.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
042020 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 19.1.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
298,90 € |
21.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0502020 |
Faktúra za stavebný materiál - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
174,20 € |
05.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
07062020 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 2.Q. 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
08/2020 |
Faktúra za podávanie stravy opatrovateľkám OcÚ - 1/2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
207,00 € |
31.01.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
08032020 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
31.03.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
084330064 |
Faktúra za vyhotovenie katastrálnej mapy obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
Iné |
112,00 € |
20.04.2020 |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020 |
Faktúra za vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mária Johanidesová - EUROBAU |
35478055 |
Iné |
864,00 € |
05.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1000713814 |
Poistenie zodpovednosti za škodu PO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
03.11.2020 |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1000713814 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
188,41 € |
13.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1000713814 |
Poistenie majetku obce - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
53,63 € |
23.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |