190178 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
185,32 € |
09.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190442 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
A.M.A. Slovakia s.r.o. |
36646601 |
Iné |
208,49 € |
20.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190086 |
Faktúra za vrecia na zeleninu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ADROMA s.r.o. |
46227407 |
Iné |
79,38 € |
11.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
07032019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska I.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
27.03.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
07062019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska II.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
42,00 € |
27.06.2019 |
|
|
27.08.2019 |
|
|
Faktúra |
01082019 |
Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Norbert Bartha |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
534,60 € |
27.08.2019 |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
08092019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
30,00 € |
27.09.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
07122019 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska IV.Q 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
24,00 € |
12.12.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190008 |
Faktúra za geometrické zameranie stavby "Požiarna garáž" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
250,00 € |
02.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190024 |
Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1989/2, 1989/3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
180,00 € |
30.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190027 |
Faktúra za zhotovenie GP pozemku 1728/10, 1728/11 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
350,00 € |
30.09.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190029 |
Faktúra za GP na oddelenie pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
234,00 € |
16.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190036 |
Faktúra za výškopisné a polohopisné zameranie pozemkov - mólo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
230,00 € |
02.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019201194 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
25.07.2019 |
|
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019201528 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
28.08.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019201714 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
23,90 € |
17.09.2019 |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019201994 |
Faktúra za laboratórne rozbory zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
15.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
SK11166 |
Faktúra za rozbor zeleniny - cvikla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,94 € |
19.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19014 |
Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
205,00 € |
05.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19008 |
Faktúra za inzerciu v reklamnom časopise "BEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
175,00 € |
06.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19040 |
Faktúra za reklamné služby - Kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
205,00 € |
10.05.2019 |
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19059 |
Faktúra za inzerciu v reklamnom časopise "BEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
125,00 € |
08.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19079 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Iné |
99,00 € |
09.09.2019 |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19093 |
Faktúra za reklamné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
80,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19092 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
80,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19096 |
Faktúra za vyhotovenie etiketov na kompostéry |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
182,00 € |
16.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19111 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
135,00 € |
11.11.2019 |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19118 |
Faktúra za tlač kalendárov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
355,00 € |
27.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19119 |
Faktúra za potlač igelitových tašiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
379,50 € |
27.11.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19131 |
Faktúra za prenájom reklamnej plochy - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Nájmy a prenájmy |
85,00 € |
04.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |