2019/064 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
240,00 € |
05.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9002730823 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
469,00 € |
04.01.2019 |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3005899446 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
469,00 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/133 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
240,00 € |
11.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/268 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
120,00 € |
13.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/245 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OcÚ, MŠ, MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
480,00 € |
05.05.2019 |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190208 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ProIZS CZ s.r.o. |
|
Iné |
1 774,88 € |
03.07.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/352 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ, OÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
240,00 € |
03.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190395 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ProIZS CZ s.r.o. |
|
Iné |
1 686,35 € |
13.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/526 |
Faktúra za prenájom mobilných WC a vývoz odpadových vôd - MŠ, OHZ, OÚ, MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
|
Iné |
960,00 € |
05.08.2019 |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
9005704622 |
Faktúra za lamelový plot pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
84,65 € |
26.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3007939043 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HORNBACH Baumarkt SK s.r.o. |
|
Iné |
399,20 € |
10.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9001269946 |
Faktúra za poštové služby 10/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
269,30 € |
31.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
9001275762 |
Faktúra za poštové služby za mesiac 11/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
244,05 € |
30.11.2019 |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9001284278 |
Faktúra za poštové služby 12/2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
96,70 € |
31.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5590029946 |
Zálohová faktúra za licenciu programu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
14.03.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
5570031686 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
0,00 € |
20.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2191108054 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
73,20 € |
07.03.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2191124498 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
80,40 € |
19.08.2019 |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1901104160 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Xepap, spol. s r.o. |
0031628605 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
284,00 € |
24.06.2019 |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ na rok 2019 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
19.01.2019 |
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
00331970 |
Faktúra za členský príspevok za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
384,75 € |
11.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3530709600 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
89,00 € |
11.03.2019 |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20705619 |
Faktúra za asistenčné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
491,57 € |
20.07.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19kdi00624 |
Faktúra za vykonanú kontrolu detského ihriska a multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
27.05.2019 |
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19202809 |
Zálohová faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
19,80 € |
06.09.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191801 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
23.09.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19049 |
Faktúra za spracovanie reklamy do časopisu RÉGIÓ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LELESPRESS - Ladislav Kopasz |
14335255 |
Kultúra, média, tlač |
480,00 € |
03.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19850002 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
276,09 € |
28.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19818002 |
Faktúra za potraviny pre HN |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
194,72 € |
21.02.2019 |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |